盘后2公司发业绩快报-更新中
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-24 债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转 2 新希望六和股份有限公司 2024年度业绩快报 该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标
1 二、经营业绩和财务状况情况说明 1、报告期经营情况说明 公司在2023年末处置了禽产业和食品深加工板块,从本报告期开 始,公司聚焦于饲料、生猪养殖与屠宰两大核心主业,着力推动高质量发展,生产管理改善明显,养殖成本稳步下降,同时二季度以来生猪行情回暖,猪价较同期有所上涨,公司实现了扣非后净利润大幅扭亏为盈,增幅达到113.37%,以及归母净利90.05%的同比增长。 在饲料业务上,公司2024年全年实现饲料总销量2,596万吨,其 中外销量2,121万吨。其中,禽料外销量1,472万吨,猪料外销量422 万吨,水产料外销量169万吨,反刍料及其他料种外销量57万吨,在 国内保持行业前列。公司在海外市场饲料总销量为525万吨,继续保 持中国饲料企业海外市场的领先位置,为下一步获取海外市场红利,助推公司饲料业务继续增长打下坚实基础。 在生猪养殖与屠宰业务上,公司2024年全年实现生猪出栏 1,652.49万头,屠宰生猪278.30万头。公司养猪业务各项生产管理指标持续改善,四季度仔猪断奶成本降至263元/头,PSY达到25.1头, 育肥阶段成活率达到93%,在运营场线出栏肥猪完全成本降至13.6元/公斤。公司在2024年完成了多条场线的防疫改造,并从下半年开始结合内部能力与外部行情稳步复产,助力今后公司养猪业务在保持成本稳步下降的同时实现出栏量的稳步提升。 2、财务状况说明 报告期末,公司财务状况良好,营业总收入1,030.63亿元,较同 期下降27.27%,主要是公司聚焦核心主业,持续提升核心竞争力,处 2 置禽产业和食品深加工板块使收入较同期减少。公司营业利润9.98 亿元,较同期增长232.21%,利润总额4.81亿元,较同期增长170.58%,归属于上市公司股东的净利润4.74亿元,较同期增长90.05%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6.16亿元,较同期增长 113.37%,基本每股收益0.09元,较同期增长125%,加权平均净资产 收益率1.73%,较同期增长1.02个百分点,以上主要是二季度以来生 猪行情回暖,猪价较同期上涨,结合公司持续生产管理改善和养殖成本稳步下降,实现了公司盈利同比大幅增长。 三、与前次业绩预计的差异说明 公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2025年1月24日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度业绩预告》(公告 编号:2025-04)中预计的业绩不存在差异。 四、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责 人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月三日 3 【22:34 烽火通信公布年度快报】 证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-006 转债代码:110062 转债简称:烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告 该公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载烽火通信科技股份有限公司( 以下简称( 公司”)2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。如无特指,以下( 元”均指人民币元。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位:元
2、上表数据以公司未经审计的合并报表数据填列 二、经营业绩和财务状况情况说明 一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。 报告期内,公司实现营业收入 285.03亿元,同比减少 8.44%;归属于母公司所有者的净利润 69,933.69万元,同比增加 38.38%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 65,837.18万元,同比增加 44.85%;实现基本每股收益 0.59元,同比增加 37.21%。 报告期末,公司总资产 437.14亿元,较期初增加 4.25%;归属于母公司的所有者权益 139.76亿元,较期初增加 6.10%;归属于母公司所有者的每股净资产 11.8元,较期初增加 6.21%。 二)有关项目增减变动的主要原因 报告期内,公司营业收入较上年同期减少 8.44%。公司算力等成长型业务保持较快增长,传统业务受主要客户资本开支周期性波动及海外局部区域贸易政策等影响有一定下降,导致公司整收入有所下滑。 报告期内,归属于母公司股东的净利润同比增长 38.38%,一方面是由于公司重视质量和成本管理,做好客户选择,主要产品毛利率有所改善;另一方面公司紧密围绕主业开展研发工作,研发效率有较大的提升。 三、风险提示 上述 2024 年年度主要财务数据为公司初步测算数据,未经会计师事务所审计,不构成公司对投资者的相关承诺。最终的财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 董事会 2025年 4月 3日 中财网
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