[中报]冠捷科技(000727):2022年半年度报告摘要
证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2022-031 冠捷电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位:股
控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、报告期经营情况简介 公司专注智能显示终端业务,主要包括智能显示终端产品的研发、制造、销售与服务,产品包括显示器、电视、影 音及手机四大类。 报告期受俄乌冲突影响,全球主要经济体增速放缓、通胀加速,及美元加息缩表等因素叠加的影响,消费者购买意 愿有所下降,公司产品出货量不及预期;此外,全球疫情仍在持续,海运费居高缓降,运费和仓储费增加;为加速高成 本库存去化,公司产品毛利率有所降低;导致2022年上半年净利润较去年同期大幅下滑。 2022年上半年公司实现营业收入315.11亿元,同比下降4.42%;实现归母净利润0.12亿元,同比下降97.09%,综合毛利率为9.57%。 按地区划分,公司海外市场业绩保持稳定,营业收入同比上升2.16%,占总收入的74.72%;国内市场业绩受华东地区疫情影响,市场需求滑落,供应链不畅,二季度出货状况不佳,营业收入同比下降19.72%,占总收入的25.28%。 (1)显示器 报告期内,中国和欧洲市场因客观原因受到影响,弱经济下显示器产品需求下滑,公司显示器销量同比下降13.07% 至 2,026万台。面对挑战,管理层及时调整营销策略,不断加强成本管控,持续优化产品结构,以减轻销量下跌的影响。 高附加值产品(如智慧商显产品)持续增长,显示器产品平均销售价格提升,营收同比增长 0.98%至人民币 196.83亿元。 领先地位。 根据市场调研机构分析,下半年全球经济仍面临较大的下行压力,消费需求短期内恐难以大幅提振,但细分市场仍 有机会成为增长动力。场景化的应用将带动商用大屏稳步增长,同时各大电竞赛事的热潮以及升级换代的需求也将促进 电竞显示器市场持续向好。下半年随着经济形势好转加上政府积极促内需,中国显示器市场有望从谷底回升。公司将在 高附加值细分领域加大投入布局,积极拓展产品应用场景,把握产品结构性升级的机会,稳固市场地位。 (2)电视 报告期内,公司电视业务亦受地缘局势动荡、全球通胀加剧等不利因素叠加影响,市场需求受到较大冲击,业绩表 现同比下滑,营收较上年同期下降11.16%至人民币99.26亿元。毛利率较去年同期下跌2.00%至8.89%。在行业环境不 利的情况下,公司始终围绕既定发展战略和经营目标,持续推动产品向高端化转型,在总销量实现和去年同期持平的基 础上,提升了高附加值新型显示技术电视(如OLED、Mini LED电视)的销量。2022年上半年公司保持全球电视市场出 货量前五的地位。 调研机构预测,下半年卡塔尔世界杯、杭州亚运会等大型体育赛事的举行,将对超高清、智能化电视消费有一定促 进作用;面板价格历经高位行情回归和缓态势,有利于品牌布局,加之新兴市场前期受影响递延需求的释放和家电市场 消费升级趋势延续,行业发展仍具有广阔市场空间。公司将不断提升新型显示技术电视、智慧电视的份额,并发挥智能 制造优势,扩大业务和提升业绩表现。 未来公司将充分掌握市场节奏,持续优化业务结构,提升中高端产品市场渗透,深度融合新兴技术,加快推出新型 智能化显示产品,满足商用和消费客户深层需求,打造专业、全面、一体的行业解决方案生态系统;同时,公司将不断 优化生产程序,推动全自动化生产线,整合供应链,强化降本增效;把握显示产品消费升级和结构性调整的趋势,巩固 行业市场地位,全面提升获利能力。 2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 经2021年3月12日公司第九届董事会第十次会议、2021年4月16日公司2020年年度股东大会审批同意,公司拟向中国电子、华电有限、产业工程、瑞达集团、群创光电、Bonstar发行股份购买其合计持有的冠捷有限49%股权,并同 时拟非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过191,673万元。 以2020年6月30日为评估基准日,冠捷有限100%股权评估值为1,564,684.04万元。冠捷有限49%股权对应评估值为766,695.18万元,经交易各方协商一致同意,冠捷有限49%股权的交易价格为766,695.18万元。本次交易构成重大 资产重组。 本次重组交易对方涉及上市公司的实际控制人中国电子及其下属子公司华电有限、产业工程、瑞达集团。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关法规,本次重组构成关联交易。 截至公司2022年半年度报告披露日,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正在履行申报中国证监 实,同时对重组报告书等相关披露文件予以补充更新,由于相关工作尚需一定时间,公司向中国证监会申请中止审查本 次重组事项。 冠捷电子科技股份有限公司 董事会 2022年8月30日 中财网
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