[中报]高凌信息(688175):2022年半年度报告
原标题:高凌信息:2022年半年度报告 公司代码:688175 公司简称:高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”中的内容。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人冯志峰、主管会计工作负责人姜晓会及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓会声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比降低 42.82%,主要系本期某重大合同因客户需求改变导致增加成本所致,导致收入增加,但毛利降低;应收账款回款稍缓,计提坏账准备增加及本期费用增加共同所致。 2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比降低 368.95%,主要系上年同期收到大额预收款及本期应收账款回款稍缓所致。 3、报告期内,基本每股收益、稀释每股收益同比降低 16.67%,主要系公司发行股份所致。 4、报告期内,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比降低 51.16%,主要系公司扣除非经常性损益的净利润减少及发行股份共同所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1、公司主要业务 公司是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售,并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全,致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。 2、主要产品和服务情况 1)军用电信网通信设备业务 公司军用电信网通信设备产品主要应用于军用电信网,根据应用场景不同,公司军用电信网通信产品可分为固定通信应用产品和针对特种应用场景的便携及车载通信产品,并能够为用户提供付费维修等技术服务。 (1)固定通信应用产品 目前产品类型有 NGL04多业务综合交换平台(局用机),NGL04 SE用户交换系统(用户机),NGL04 MSCP局用交换系统,NGL04 TMG中继网关等。同时公司储备了 IM04 ACS-CSCF会话控制设备、IM04 ACS- AGCF接入网关控制功能设备及 IM04 ACS- AS应用服务器等核心网元设备,以及 IM04 AG用户接入网关等接入设备。 (2)特种应用产品 军用通信对通信设备的容灾能力以及接通灵活性和快速性要求较高,尤其在应急等特种应用场合,需要通过便携或车载设备快速完成组网,保证通信畅通。公司特种应用通信产品主要为车载及便携式综合交换平台,产品具有可搬移、抗毁损、抗盐雾腐蚀等特点,可空投、车载、舰载、人工搬移,适用于通信枢纽备份、紧急代通。具体产品类型有:NGL04 H系列车载平台,NGL04 STE信令转接设备,NGL04Hs车载交换设备等。 2)环保物联网应用业务 公司主要围绕声环境、空气质量、水环境、VOCs、移动源等环境质量监测和污染源监控领域开展物联网应用业务,为客户提供环保物联网应用综合解决方案。 (1)环境质量监测综合解决方案 在声环境质量监测领域,公司具备较高的声环境监测综合解决方案能力,成熟的自主产品主要有噪声自动监测系统、便携式噪声自动监测子站和噪声移动监测车等多种形态,该解决方案有助于环保监管部门有效开展城市声功能区规划及城市噪声污染防治等相关工作。 在空气质量监测领域,公司可以按照国家环境空气质量标准为各地建设环境空气质量自动监测站,并为各级环境监测中心部署空气质量监测平台,对环境空气质量进行 24小时自动连续监测,实现空气质量数据统一审核与管理应用,为环境治理成效的评估做支撑,为开展有针对性的治理和防范提供有效决策依据。 在水环境监测领域,公司可以按照国家水质自动监测标准为各地建设水质自动监测站。实现水质实时连续监测和远程监控,及时掌握河流、湖泊、水库、饮用水源地等流域内水体的水质状况、变化趋势和环境风险,实现水环境质量综合评价和多维度可视化展示。 (2)污染源监控综合解决方案 公司在污染源监控领域,重点围绕工业排放全过程管控和移动源污染管控两个业务场景提供综合解决方案。 公司在工业排放管控领域,拥有自主研发的 VOCs在线监测系统、TVOC报警器、企业用电量监控终端等产品及综合管控平台,工业排放全过程管控解决方案可针对各级环境监管部门对辖区内涉污染排放企业进行精细化管理。 公司在移动源污染管控领域,基于自主研发的机动车尾气遥感监测系统、重型柴油车 OBD远程监控终端、机动车路检检测终端、黑烟车自动抓拍系统等产品,可为各地生态环境监管部门构建移动源天地车人一体化监管平台,打通从检测监管开始到源头管控和末端治理的全业务链条,为减排监管提供科学全面的数据分析及决策依据。 (3)运维及数据综合服务 问题,围绕重点污染源头,定制开发智慧环保综合管控平台。该平台支持多种环境监测和监管业务集成,可将空气、水、噪声、固定污染源、移动污染源、面源、环境风险点、环境敏感点、排污单位和视频监控等生态环境要素全部纳入统一管理,推进资源集中共享,精准定位和预警问题,逐级传导责任和压力,最终达到区域生态环境显著改善的目标。 公司拥有中国环境保护产业协会颁发的环境空气连续自动监测系统运营服务资质,目前已经承接了河南、江苏、广东部分省级、市级和县级监测站的运维服务。 3)网络内容安全业务 为“净化网络空间,助力社会公共安全”,公司依托在通信领域的技术积累,积极从事网络内容安全领域相关技术研究,面向通信行业主管部门、公安、电信运营商等客户,为其提供电信网络诈骗防范为代表的有害信息防范和社会安全应用整体解决方案,以维护国家安全、社会稳定和公众利益。 (1)通信网络有害信息防范解决方案 为了防范利用通信网络实施诈骗和传播非法内容等违法犯罪活动,维护社会政治稳定和人民群众利益,净化网络空间,公司能够提供一系列网络内容安全产品及解决方案。目前专用设备包括:凌盾电信网安全接入专用设备、有害短信防范安全接入专用设备、自然人诈骗电话实时检测专用设备、移动网信令解析设备、移动网用户面解析设备等。 以电信网络诈骗应用为例,公司可提供前端网络安全接入、信令和媒体数据采集解析、大数据存储与治理、诈骗信息实时检测预警和防范处置的全业务流程综合解决方案。 (2)系统运营维护及技术服务 ①技术服务 基于通信行业主管部门已运行系统的数据采集与解析、大数据分析挖掘和防范处置能力,依托公司通信大数据智慧中台的数据采集、数据治理、资产管理、数据共享和服务开放能力,公司进一步通过融合大数据应用、机器学习等技术,可为公安、政法等政府客户提供数据深度分析挖掘服务。 ②系统运营与维护服务 网络内容安全领域的相关系统平台,系统结构复杂、技术含量高、应用与维护难度大,建设单位普遍采用委托运营与维护模式。公司提供的系统运营与维护服务包括系统运营、系统维护、系统升级改造等整体运维服务。 4)网络空间内生安全业务 网络空间内生安全是针对网络空间所固有的漏洞后门等基因缺陷,提出的一种不依赖攻击者先验知识和行为特征信息的网络空间安全防御理论,该理论创建了一种将不确定性的网络攻击行为变换为具有概率属性的可靠性问题处理架构,实现软硬件系统功能安全和网络安全问题能够得到一体化地解决。 拟态防御是内生安全理论和方法的一种技术实现,即利用目标产品的动态异构冗余架构、运行机制等内源性效应而获得的可量化设计、可验证度量的一体化的功能安全和网络安全,并可融合传统网络安全技术以及可靠性与自动控制理论和方法,有效管控基于软硬件产品漏洞后门等问题的网络威胁,提升目标产品的功能安全水平,降低网络空间软硬件产品安全运维门槛。 公司依托军用电信网通信设备业务和网络内容安全业务的技术积累,基于拟态防御相关核心技术和专利,自主研发了拟态路由器、拟态交换机等信息通信网络基础设施产品,并梳理形成一系列能够快速为传统信息通信和网络安全产品进行内生安全赋能的基础软硬件产品,部分产品已成功应用于紫金山实验室“NEST网络内生安全试验场”、“强网”拟态防御国际精英挑战赛等项目中。 随着公司拟态防御应用产品矩阵的持续丰富和完善,以及拟态防御基础架构系列产品成本持续优化和赋能技术持续升级,公司将围绕国家关键信息基础设施和业务领域,进一步将拟态防御技术和产品与传统安全技术和产品进行融合运用,为云和数据中心、工业互联网、车联网、物联网以及相关垂直行业专网等打造具备内生安全属性的新型信息基础设施。 (1)拟态防御技术应用产品 拟态防御应用产品主要系公司将拟态防御技术融合应用于信息通信设备,形成具有自主品牌的网络基础设施产品。产品采用动态异构冗余架构,在具备信息通信功能基础上,拥有内生安全属性。基于该等产品,公司可以通过系统集成方式围绕特定应用场景和领域为客户提供综合解决方案。具体产品类型有:拟态路由器,拟态交换机,拟态云计算系统,拟态分布式存储,,拟态密码机等。 (2)拟态防御技术基础架构产品 公司拟态防御技术基础架构产品主要解决拟态防御核心技术架构在产品拟态化过程中的通用性问题,实现为传统的信息通信产品、安全产品快速拟态防御赋能的目的,包括拟态通用组件、多核心异构硬件平台、拟态括号服务器等。 公司除了将基础架构产品应用于自主品牌网络通信产品的研发和生产外,还通过基础架构产品的软硬件销售或者技术合作向信息通信设备及安全厂商进行拟态防御技术赋能,推动对防火墙、安全网关、运维审计系统、Web服务器、域名服务器、云和数据中心等信息通信及安全产品的拟态化实现。具体产品类型有:拟态通用组件,多核心异构硬件平台,拟态括号服务器等。 (二)主要经营模式 公司根据客户需求和对市场的判断,开展技术研发,基于市场和订单情况制定生产计划,组织原材料和服务采购,安排生产制造和集成,并根据订单或项目情况进行项目实施或产品交付。 公司将主营业务相关的产品和技术研发、生产计划与组织、市场开发与销售作为资源重点投入环节,专注于主营业务或项目中的重点产品或核心设备。在产品生产过程中,公司保留产品定型、系统集成、整机调测与整机检验等生产工艺和技术含量较高的核心环节,产品相关的硬件板卡生产则通过外协加工方式进行。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 (1)内生安全在 IMS网元的关键技术突破: 实现内生安全与 IMS网元相结合的关键技术突破,在网管层面和信令链路层面分别实现 DHR结构,针对信令链路层面与网管层面针对多样化应用协议实现多模裁决和负反馈调度,提升 IMS网元的广义功能安全属性。 (2)深度学习在环境声源识别关键技术突破: 利用基于深度学习 AI识别应用、音频信号处理和大数据分析等领域的模型、算法和技术基础,与环境噪声自动监测理念、系统合理结合,针对自然环境声中的风、雨、雷 3类典型气象声,鸟、虫、蛙、狗等 4类典型动物叫声,在切片样本训练端实现不低于 92%的识别正确率;户外应用场景中在上述类别 5种及以下且存在“其它类”干扰噪声时,实现连续音识别正确率不低于 85%。 (3)使用 FPGA实现 TOE关键技术突破: 使用 FPGA实现 TCP/IP 协议栈卸载引擎(TCP/IP Offload Engine,下称 TOE ),使 CPU可专注于处理应用层数据,不必关注底层的传输细节,在提高 CPU执行效率的同时,也可以将网络传输速度提高一个量级;可加解密、数据挖掘、机器学习、高速存储等计算密集应用,硬件协议解析将具有更多优势;基于高性能应用,可显著提高系统吞吐量、同时降低处理时延,便于产品向小型化和便携式发展。 (4)内生安全政务云关键技术突破: 着眼电子政务关键信息基础设施安全痛点,尤其是云平台及应用存在的内生安全共性问题带来的网络安全威胁和挑战,采用应用的拟态化改造与迁移上云的方式,探索形成电子政务系统内生安全改造与建设方法论。突破静态内容一致性、认证会话信息共享、标签传递处理等技术难点,形成政务云内生安全改造、新建的技术路线。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内,公司及子公司新增专利24项,其中发明专利16项,新增软件著作权12项。截至2022年6月30日,公司及子公司拥有授权专利122项,其中发明专利82项,拥有软件著作权282项。公司相关产品先后获得国家自主创新产品、广东省高新技术产品、广东省自主创新产品、广东省环境保护科学技术一等奖、河南省科学技术进步奖一等奖等多项荣誉和奖项;同时公司申报的国家级专精特新“小巨人”企业称号已完成公示。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位:元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位:万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 (1)技术与研发优势 公司自成立以来,一直注重产品研发和技术创新。公司是国家数字交换系统工程技术研究中心珠海分中心、广东省省级企业技术中心和广东省网络有害信息防范工程技术中心,设有面向前沿技术研究的高凌研究院和各主营业务方向的产品研发中心,并与军队、政府机构及科研院所建有多个联合实验室和研发中心,有力的支持了公司持续研发投入和技术创新。 公司在通信技术、数据采集与解析技术、大数据应用技术、系统平台设计技术和拟态防御技术等方面积累了一系列技术成果。公司作为项目课题承担单位或参与单位,参与 6项国家科技部国家重点研发计划和国家科技支撑计划课题,截至 2022年 6月 30日,公司及子公司拥有授权专利 122项,其中发明专利 82项,拥有软件著作权 282项。公司相关产品先后获得国家自主创新产品、广东省高新技术产品、广东省自主创新产品、广东省环境保护科学技术一等奖、河南省科学技术进步奖一等奖等多项荣誉和奖项;同时公司申报的国家级专精特新“小巨人”企业称号已完成公示。 (2)业务资质优势 公司主营业务主要面向国防单位、政府单位和科研院所等,供应商不仅需要满足通信设备行业和网络安全行业通常的技术和资质要求,还需要拥有保密、军工等资质才能开展业务。军工业的门槛。 公司具备较为完善的业务资质,已取得参与军品生产和研制所需的军工业务资质,还通过了软件能力成熟度 CMMI 5级认证,多款通信设备产品亦已获得电信设备进网许可证,符合电信行业对通信设备的相关要求。公司上市后,根据国家保密局出台的《涉密信息系统集成资质管理办法》、《涉密信息系统集成资质管理补充规定》和《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》的有关规定:上市公司不能持有涉密信息系统集成相关资质。公司已对持有的涉密信息系统集成资质进行剥离,将涉密信息系统集成资质剥离至全资子公司河南信大网御科技有限公司,信大网御已按照资质剥离程序向国家保密局申请涉密信息系统集成相关资质,目前该项资质审核已在 8月份通过了现场审查。 (3)市场先发优势 军用通信市场不同于民用通信行业,军用设备对产品稳定性有极高要求,一个产品从开始立项到最终完成定型,往往历时较长时间,且需投入大量的研发资源。待产品完成定型后,产品的生命周期通常在 5年以上,因此,率先在军用领域进行产品应用的企业具有天然的先发优势。公司电信网通信设备在我军现阶段电信网络中占有较高市场份额,此外,在电信网架构持续演进的背景下,公司升级储备了一系列 IMS相关的核心技术和产品,具有市场先发优势。 在网络内容安全领域,公司自 2006年即开始承担国家和地方政府通信行业管理部门网络内容安全系统建设,在电信网国际局、省际长途局网络安全管控平台中占有较高的市场份额,并承担了部分地区后续的运营维护和技术服务,为公司参与该等部门后续持续性网络安全建设提供了合作基础。 (4)全面的产品布局能力 公司经过多年发展,业务涵盖了军用电信网通信设备业务、网络内容安全业务、网络空间内生安全业务和环保物联网应用业务,在每个领域均有较为成熟和完善的软硬件产品体系。 一方面,在核心技术上,公司通信技术、拟态防御技术以及系统平台设计技术是公司各项业务领域的共性技术,通过全面的产品布局,可以极大的提高技术成果转化的市场效益。另一方面,公司主营业务始终围绕国防信息建设和社会公共安全,全面的产品布局,使得公司能够为用户提供综合解决方案。 (5)客户业务关系紧密 公司主营业务所面向的客户群主要是国防单位、政府和科研院所等,公司主要以直销模式通过参与招投标、竞争性谈判等方式完成销售。公司提供的产品均是面向客户的系统性产品,这些产品一旦投入使用,将长期为客户提供业务和服务,这给公司与客户建立长期的业务合作关系提供了优势。尤其是在军用通信和网络内容安全领域,公司现有的电信网通信设备和网络内容安全产品,在稳定性和安全保密性等方面符合军队用户和通信行业管理部门的核心关切。此外,公司与河南、北京、福建等地公安部门共同设立了联合实验室,建立了常态化的协同沟通机制,通过业务与技术合作,使公司在技术和产品上更贴近用户应用需求。因此,依托良好产品品质和优良技术服务,公司在上述领域积累了大量优质客户,并长期保持着深入稳定的合作关系,培养了较强的用户粘性,提升了公司的核心竞争力。 (6)管理优势 经过多年的发展,公司拥有一支熟悉行业及市场、具有丰富管理经验和开拓创新精神的管理团队。公司核心管理层对行业技术及发展具有深入的理解,对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。公司通过实施股权激励,实现核心管理人员、核心技术人员持股,有利于维护公司团队的稳定,确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年,国内新冠疫情多点爆发,对公司项目验收、产品交付产生不同程度影响。第二季度内,公司在做好疫情防控工作的同时,围绕市场需求,持续进行产品迭代升级,拓展产品矩阵。通过全面的产品布局,促进技术成果转化,通过公司全体同仁不懈努力,最终实现半年度扣非后净利润1,720.83万元,环比改善明显。 报告期内,公司管理层在董事会的领导下,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行自身职责,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,紧紧围绕公司制定的战略发展规划和经营目标,制定科学合理的经营计划,积极完善内部精益管理,加大市场开拓力度、提升研发水平,继续深耕军用电信网通信设备、环保物联网应用以及网络与信息安全等相关细分行业领域,不断强化公司在专精特新应用上的引领优势,持续夯实主营业务,完善法人治理体系,较好地完成了 2022年上半年各项工作。报告期内,公司实现营业收入22,745.53万元,同比增长14.98%;实现净利润3,692.87万元,同比减少2.25%。 此外,报告期内公司还重点推进了如下工作: 1、推动公司上市,优化资本结构 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请于 2021年 5月 12日获得上交所受理,于 2021年9月30日获得上交所科创板上市委员会审核通过,于2021年10月15日提交中国证监会注册。 报告期内公司继续依据法律法规相关要求,积极推进IPO相关事务,于2022年1月25日获得发行股票注册批文,并于2022年3月15日成功发行。上市后,公司资产结构明显改善,为下一步发展奠定了坚实基础,进一步优化了公司的资本结构,治理水平有望进一步提升。 2、持续研发创新,巩固技术优势 报告期内,公司投入研发费用 36,426,180.63元,同比增长 5.70%。公司及子公司新增专利24项,其中发明专利16项,新增软件著作权12项。截至2022年6月30日,公司及子公司拥有授权专利122项,其中发明专利82项,拥有软件著作权282项。公司相关产品先后获得国家自主创新产品、广东省高新技术产品、广东省自主创新产品、广东省环境保护科学技术一等奖、河南省科学技术进步奖一等奖等多项荣誉和奖项;同时公司申报的国家级专精特新“小巨人”企业称号已完成公示。 3、推动品牌建设,强化品牌影响力 报告期内,在品牌建设方面,公司通过展会、论坛、专业媒体、新媒体等平台以及通过参加行业协会等方式,提高公司在客户群体中的曝光率,提升公司品牌认知度,进一步强化品牌影响力。 4、完善管理体系,强化合规建设 公司聘请了专业管理咨询顾问,组织内外部资源推进管理人员持续提升管理水平。公司加强管控,提升管理效能,有效防范财务、采购及销售风险,进一步完善公司各项管理体系。严格控制投资节奏,做好资金与资本储备,稳健经营与发展,防范市场变化给公司发展带来的不利影响与风险。 报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作,进一步完善公司法人治理结构,不断健全、完善公司制度,并就此对相关人员进行了制度宣贯,提升公司合规运作水平,营造了公司合规守约的氛围,公司治理呈现出积极健康、良性发展的局面,为公司稳步发展奠定基础。 5、加强人力资源管理,适时推出第一期股权激励计划 报告期内,公司紧密围绕发展目标,持续完善创新企业文化建设,进一步完善人才奖励机制,积极培养专业人才、管理人才。同时,为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,保障公司经营目标的顺利实现。公司于2022年 8月 6日推出第一期股权激励计划,拟向14名核心员工授予94万股第二类限制性股票,并预留18万股第二类限制性股票用于后续激励。 在上市前已实施员工持股计划的情况下,公司于2022年8月6日再推出股权激励计划,此举有望进一步调动公司核心人员的积极性,实现股东、公司及公司员工利益捆绑,促进多方共同关注公司长期稳定健康发展。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 (一)核心竞争力风险 1、新产品开发的风险 公司所处军用通信、网络与信息安全,以及环保物联网应用行业均属于技术密集型行业,技术更新及下游市场需求变化较快。因此,公司应紧跟行业技术趋势,持续进行技术创新,及时开发符合客户需求的新产品。 现阶段,公司军用电信网通信设备业务围绕电信网发展趋势持续研发并丰富相关产品系列;网络内容安全产品业务主要围绕移动互联网有害信息防范领域,强化公司在专用接入设备方面的产品能力;网络空间内生安全业务则持续推进拟态防御技术的产业化应用。 若公司未能准确把握行业技术发展趋势、新开发的产品不能满足客户需求、重大研发项目未能如期取得突破或未能成功、新产品或配套产品系统未能获得中标或入选或未能通过鉴定、又或新产品带来的效益不能消化投入的研发费用,持续的高研发投入则会削弱公司盈利能力。 2、人才流失的风险 作为研发型高新技术企业,公司对技术人员的依赖程度较高,技术人员尤其是核心技术人员的技术水平与研发能力是公司保持技术优势、研发优势和提升核心竞争力的关键。报告期内,公司的核心技术团队稳定,不断吸引优秀的技术人员加入,并对关键技术人员实施股权激励。 未来如果公司的薪酬、奖金等激励措施缺乏竞争力、或者受到其他因素的影响,导致公司技术人员流失,或者无法继续吸引高素质的技术人才,将对公司技术水平的提升和新产品的研发产生不利影响,进而影响公司的经营和盈利能力。 3、技术失密的风险 核心技术是公司产品立足市场的关键,是公司核心竞争力的基石。同时,公司是保密单位,非常重视技术保密,建立了严格的保密管理工作制度和保密管理体系。若公司核心技术失密,可能会对公司的核心竞争力以及业务开拓造成不利影响,进而影响公司的盈利能力。 (二)经营风险 1、主要客户集中度较高的风险 报告期内,公司的主要客户为国防单位、政府单位和军工企业,其中军用电信网通信设备业务具有终端用户集中度高的特征。截止2022年6月30日,公司向前五大客户(合并口径)的销售收入为18,397.12万元,占营业收入的比例为80.88%,占比较高,如果受国防预算、行业政策及其他国内外社会经济环境因素影响,公司主要客户短时间内需求下降,将有可能影响公司的经营业绩。 2、经营季节性波动的风险 公司主营业务收入呈现出一定的季节性特征,下半年实现的营业收入普遍高于上半年,第四季度实现收入占比相对较高。基于客户需求及公司收入确认季节性波动的影响,公司产品和服务收入主要集中于各年下半年度,期间费用等经营投入则于全年均匀发生,导致公司经营业绩,尤其是净利润、经营活动产生的现金流量净额呈现各季度及上下半年不均衡的特点。鉴于公司经营季节性波动的特征,公司特提醒投资者不宜以季度或中期财务数据简单推算公司全年财务状况和经营成果。 3、行业准入资质延续的风险 公司拥有开展网络内容安全业务和军用电信网通信业务所需的相关行业准入资质。根据相关规定,上市后,公司已将开展网络内容安全业务的相关资质剥离至下属子公司。目前全资子公司信大网御已按照资质剥离程序向国家保密局申请涉密信息系统集成相关资质,目前该项资质审核已在 8月份通过了现场审查。同时,以上行业准入资质每过一定年限均需进行重新认证。如果未来公司因故不能取得这些资质,将对公司生产经营造成不利影响。 (三)财务风险 1、存货跌价损失的风险 报告期末,公司存货账面价值为 14,595.67万元,占流动资产的比例为 7.77%。随着公司业务规模的继续扩大,公司存货余额仍可能保持较高的水平,对公司的流动资金亦可能产生一定的压力。也存在因市场环境、技术和客户需求变化或竞争加剧导致存货积压,或者在建项目因管理不善、质量问题等因素导致未能顺利验收,而引起的存货跌价风险。 2、受重大合同执行进展导致收入可能出现大幅波动的风险 公司军用电信网通信设备业务和网络内容安全业务受重大合同执行进展影响较大,若因突发因素导致公司不能与客户签署合同,亦或合同执行进度滞后或延迟,将对公司收入造成不利影响,或造成公司收入出现大幅波动的风险。 3、毛利率波动的风险 公司毛利率水平受行业发展状况、收入结构、原材料价格等多种因素的影响。同时,公司业务包括军用电信网通信设备、网络内容安全、网络空间内生安全和环保物联网应用四大业务板块,各板块产品和客户不尽相同,因而导致各项目毛利率存在一定的差异。上述因素发生变化使得公司毛利率存在一定幅度的波动风险。 4、应收账款发生坏账的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为21,446.57万元,应收账款金额较大。占期末流动资产的比例为 11.42%,公司应收账款客户主要以国防单位、政府单位、科研院所以及军工企业为主。 截至报告期末,公司应收账款主要为应收政府单位的货款,其中1年以上应收账款余额6,633.49万元。若因项目纠纷、双方中止合同或存在其他不可预知的突发事件,或受财政预算、资金情况、地方政府债务水平等的影响,而致客户重大延迟支付或者停止支付项目进度款,应收款项可能发生损失,将对公司未来经营产生不利影响。 (四)行业风险 1、军用电信网通信设备业务未来业绩波动的风险 军用装备采购受到国家政策、采购周期和军队预算制约,如果未来军队相关政策变化和预算下调,程控交换系统设备的收入将出现波动甚至下滑的风险。 2、网络空间内生安全业务处于起步阶段但公司投入较大的风险 公司所从事的网络空间内生安全系以拟态防御技术为基础。不同于“查漏堵门、杀毒灭马”等传统的网络防护技术,拟态防御技术系新兴的主动防御技术,相关市场的培育和成熟需要较长的时间。若公司以拟态防御技术为基础的网络空间内生安全业务未能被网络与信息安全行业所周知并接受,相关产品未能获得用户认可并取得销售,将对公司内生安全相关募投项目的实施和未来盈利能力产生重大不利影响。 (五)宏观环境风险 新冠疫情发生以来,已经对中国经济和世界经济带来了较大影响,不少行业的企业出现暂时性的困难。若未来疫情反复或加剧,将影响公司后续项目实施和交付进度,拉长项目周期,对公司的收入确认和回款进度造成一定影响。未来公司将持续做好疫情防控工作并密切跟踪与分析疫情发展情况以及国内外宏观经济环境变化,根据相关情况变化适时调整经营方针,积极应对风险。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 22,745.53万元,同比增长 14.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 3,692.87万元,同比减少 2.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,720.83万元,同比减少 42.82%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
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