[年报]惠同新材(833751):2021年年度报告摘要

时间:2022年12月07日 15:46:27 中财网
原标题:惠同新材:2021年年度报告摘要

湖南惠同新材料股份有限公司年度报告摘要
2021
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人熊立军、主管会计工作负责人吴晓春及会计机构负责人何浩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人钟黎
电话0731-88701007
传真0731-88701006
电子邮箱[email protected]
公司网址http://www.ht-metalfiber.com
联系地址中国湖南省长沙市岳麓区麓松路489号
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地公司董事会办公室
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位:元

 本期期末本期期初增减比例%
资产总计284,565,905.79299,036,197.28-4.84%
归属于挂牌公司股东的净资产200,450,426.72208,531,395.49-3.88%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产3.083.20-3.75%
资产负债率%(母公司)29.56%30.27%-
资产负债率%(合并)29.56%30.27%-
(自行添行)   
 本期上年同期增减比例 %
营业收入181,306,835.07155,021,850.8916.96%
归属于挂牌公司股东的净利润27,713,031.2319,833,284.9339.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润26,487,532.0317,955,382.3447.52%
经营活动产生的现金流量净额42,764,490.9425,719,833.0266.27%
加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算)12.79%10.35%-
加权平均净资产收益率%(归 属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算)12.22%9.37%-
基本每股收益(元/股)0.430.3233.10%
(自行添行)   
2.2
普通股股本结构
单位:股

股份性质期初 本期 变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限售 条件股 份无限售股份总数35,301,50054.24%-122,55035,178,95054.05%
 其中:控股股东、实际控制人-----
 董事、监事、高管2,783,2504.28%-543,7502,239,5003.44%
 核心员工510,0000.78%-11,097498,9030.77%
有限售 条件股 份有限售股份总数29,778,50045.76%122,55029,901,05045.95%
 其中:控股股东、实际控制人-----
 董事、监事、高管8,994,75013.82%366,3009,361,05014.38%
 核心员工  0  
总股本65,080,000-065,080,000- 
普通股股东人数311     
2.3 普通股前十名股东情况
单位:股

序号股东名称期初持股 数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有 限售股份 数量期末持有无 限售股份数 量
1益阳高新 产业发展 投资集团 有限公司19,980,000019,980,00030.7007%19,980,0000
2广东新力 金属有限 公司10,850,000010,850,00016.6718%010,850,000
3上海盈融 投资管理3,685,00003,685,0005.6623%03,685,000
 有限公司      
4景丽莉3,455,00003,455,0005.3089%2,591,250863,750
5黄凯2,050,000-1,2002,048,8003.1481%2,048,8000
6井翠玲2,430,000-696,2251,733,7752.6641%01,733,775
7吴晓春1,603,00001,603,0002.4631%1,202,250400,750
8西藏华鸿 财信创业 投资有限 公司1,580,00001,580,0002.4278%01,580,000
9钟黎1,580,00001,580,0002.4278%1,185,000395,000
10李鸿1,150,00001,150,0001.7671%862,500287,500
合计48,363,000-697,42547,665,57573.24%27,869,80019,795,775 
普通股前十名股东间相互关系说明:公司普通股前十名股东之间不存在关联关系。       
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
会计政策变更: 1.经公司董事会会议批准,自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕 35号,以下简称“新租赁准则”)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关 项目金额,对可比期间信息不予调整。该政策变更对公司本期无影响。 2.经公司董事会会议批准,自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1 号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不 予调整。该会计政策变更对公司本期无影响。 经公司董事会会议批准,自 年 月 日采用《企业会计准则解释第 号》(财会〔 〕 3. 2021 12 31 15 2021 35号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定。该会计政策变更对公司本期无影响。 本报告期对本公司财务报表采用追溯重述法的前期会计差错如下: 1.更正的原因 (1)研发费用调整 对成本费用根据性质进行列报重分类,调整营业成本、管理费用、研发费用,并相应调整研发费用 加计扣除影响的所得税。 (2)存货调整
根据存货实物状态,将在产品与委托加工物资中已领用尚未生产的原材料、已经完工但未入库的完 工产品调整至原材料、库存商品,对2020年发运至客户计入样品的存货调整至发出商品,并根据公司 存货跌价准备计提政策计提存货跌价准备。 ()合同资产调整 3 根据《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,企业已向客户转让商品而有权收 取对价的权利,除仅取决于时间因素的权利不在本科目核算外,应计入合同资产核算,将应收账款中的 质保金重分类至合同资产,并对上述事项相关科目进行追溯调整 (4)其他事项影响 将向承租方收取水电费调整至按照净额确认收入、将预收货款重分类以及部分营业外收入计入不恰 当,并对上述事项相关科目进行追溯调整。 公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正影响的报表项目及金额如下: 2. 2020年 12月 31日/2020 2020年 12月 31日/2020年度 项目 会计差错差异 年度(更正前) (更正后) 应收账款 46,947,006.59 46,061,263.83 -885,742 存货 79,458,243.33 77,947,297.10 -1,510,946 合同资产 885,742.76 885,742 递延所得税资产 4,116,731.75 4,503,647.92 386,916 资产总计 300,160,227.34 299,036,197.28 -1,124,030 合同负债 8,784,601.43 9,483,595.67 698,994 应交税费 3,438,615.22 4,010,282.53 571,667 其他流动负债 9,015,856.37 8,316,862.13 -698,994 89,933,134.48 90,504,801.79 571,667 负债总计 盈余公积 22,745,517.00 22,575,947.27 -169,569 未分配利润 84,565,742.38 83,039,614.74 -1,526,127 股东权益合计 210,227,092.86 208,531,395.49 -1,695,697 负债和股东权益总计 300,160,227.34 299,036,197.28 -1,124,030 营业收入 155,399,425.32 155,021,850.89 -377,574 营业成本 95,037,460.93 97,003,375.85 1,965,914 销售费用 5,586,530.11 5,047,026.12 -539,503     
 项目2020年 12月 31日/2020 年度(更正前)2020年 12月 31日/2020年度 (更正后)会计差错差异 
 应收账款46,947,006.5946,061,263.83-885,742.76
 存货79,458,243.3377,947,297.10-1,510,946.23
 合同资产 885,742.76885,742.76
 递延所得税资产4,116,731.754,503,647.92386,916.17
 资产总计300,160,227.34299,036,197.28-1,124,030.06
 合同负债8,784,601.439,483,595.67698,994.24
 应交税费3,438,615.224,010,282.53571,667.31
 其他流动负债9,015,856.378,316,862.13-698,994.24
 负债总计89,933,134.4890,504,801.79571,667.31
 盈余公积22,745,517.0022,575,947.27-169,569.73
 未分配利润84,565,742.3883,039,614.74-1,526,127.64
 股东权益合计210,227,092.86208,531,395.49-1,695,697.37
 负债和股东权益总计300,160,227.34299,036,197.28-1,124,030.06
 营业收入155,399,425.32155,021,850.89-377,574.43
 营业成本95,037,460.9397,003,375.851,965,914.92
 销售费用5,586,530.115,047,026.12-539,503.99
 管理费用10,588,743.0110,263,817.07-324,925.94
 研发费用14,537,023.2611,989,468.81-2,547,554.45
 信用减值损失-1,617,560.03-1,570,941.9946,618.04
 资产减值损失-1,545,410.70-3,106,325.70-1,560,915.00
 利润总额22,387,628.7321,941,826.80-445,801.93
 所得税费用1,973,248.862,108,541.87135,293.01
 净利润20,414,379.8719,833,284.93-581,094.94
 基本每股收益(元/股)0.330.32-0.01
 稀释每股收益(元/股)0.330.32-0.01
 加权平均净资产收益率(%)(归属 于公司普通股股东的净利润)10.5710.35-0.22
 加权平均净资产收益率(%)(扣除 非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润)9.609.37-0.23
 销售商品、提供劳务收到的现金141,572,881.07138,819,789.40-2,753,091.67
 购买商品、接受劳务支付的现金62,238,907.8563,598,409.501,359,501.65
 支付其他与经营活动有关的现金14,265,001.9913,725,498.00-539,503.99
 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金17,587,735.1114,014,645.78-3,573,089.33
      
 项目2019年 12月 31日/2019年度 (更正前)2019年 12月 31日/2019年度 (更正后)会计差错差异 
 预付款项2,187,058.042,040,058.04-147,000.00 
 存货68,628,321.3867,563,177.08-1,065,144.30 
 递延所得税资产3,815,084.123,974,855.76159,771.64 
 其他非流动资产3,974,483.144,121,483.14147,000.00 
 资产总计271,518,844.24270,613,471.58-905,372.66 
 应交税费2,805,960.553,015,190.32209,229.77 
 负债合计88,134,131.2588,343,361.02209,229.77 
 盈余公积20,704,079.0120,592,618.77-111,460.24 
 未分配利润72,392,800.5071,389,658.31-1,003,142.19 
 股东权益合计183,384,712.99182,270,110.56-1,114,602.43 
 负债和股东权益总计271,518,844.24270,613,471.58-905,372.66 
 营业收入159,752,875.94159,218,484.05-534,391.89 
 营业成本92,667,766.9194,402,486.501,734,719.59 
 管理费用10,418,706.8110,014,053.53-404,653.28 
 研发费用11,412,997.859,548,539.65-1,864,458.20 
 资产减值损失-2,338,017.20-3,403,161.50-1,065,144.30 
 利润总额29,105,916.5328,040,772.23-1,065,144.30 
 所得税费用3,234,057.833,283,515.9649,458.13 
 净利润25,871,858.7024,757,256.27-1,114,602.43 
 基本每股收益(元/股)0.420.40-0.02 
 稀释每股收益(元/股)0.420.40-0.02 
 加权平均净资产收益率 (%)(归属于公司普通 股股东的净利润)14.7314.14-0.59 
 加权平均净资产收益率 (%)(扣除非经常性损 益后归属于公司普通股 股东的净利润)13.8813.29-0.59 
 购买商品、接受劳务支付 的现金49,559,976.1248,192,180.62-1,367,795.50 
 支付其他与经营活动有 关的现金14,333,686.1614,737,558.42403,872.26 
 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金10,228,364.7311,192,287.97963,923.24 
      
3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更√会计差错更正□其他原因 □不适用
单位:元

科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)

 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
预付款项  2,187,058.042,040,058.04
应收账款46,947,006.5946,061,263.83  
存货79,458,243.3377,947,297.1068,628,321.3867,563,177.08
合同资产 885,742.76  
递延所得税资产4,116,731.754,503,647.923,815,084.123,974,855.76
其他非流动资产  3,974,483.144,121,483.14
资产总计300,160,227.34299,036,197.28271,518,844.24270,613,471.58
合同负债8,784,601.439,483,595.67  
应交税费3,438,615.224,010,282.532,805,960.553,015,190.32
其他流动负债9,015,856.378,316,862.13  
负债总计89,933,134.4890,504,801.7988,134,131.2588,343,361.02
盈余公积22,745,517.0022,575,947.2720,704,079.0120,592,618.77
未分配利润84,565,742.3883,039,614.7472,392,800.5071,389,658.31
股东权益合计210,227,092.86208,531,395.49183,384,712.99182,270,110.56
负债和股东权益总 计300,160,227.34299,036,197.28271,518,844.24270,613,471.58
营业收入155,399,425.32155,021,850.89159,752,875.94159,218,484.05
营业成本95,037,460.9397,003,375.8592,667,766.9194,402,486.50
销售费用5,586,530.115,047,026.12  
管理费用10,588,743.0110,263,817.0710,418,706.8110,014,053.53
研发费用14,537,023.2611,989,468.8111,412,997.859,548,539.65
资产减值损失-1,545,410.70-3,106,325.70-2,338,017.20-3,403,161.50
信用减值损失-1,617,560.03-1,570,941.99  
利润总额22,387,628.7321,941,826.8029,105,916.5328,040,772.23
所得税费用1,973,248.862,108,541.873,234,057.833,283,515.96
净利润20,414,379.8719,833,284.9325,871,858.7024,757,256.27
基本每股收益(元/ 股)0.330.320.420.40
稀释每股收益(元 / 股)0.330.320.420.40
扣除非经常性损益 后的每股收益(元/ 股)0.300.290.390.38
加权平均净资产收 益率(%)(归属于 公司普通股股东的 净利润)10.5710.3514.7314.14
加权平均净资产收 益率(%)(扣除非 经常性损益后归属 于公司普通股股东 的净利润)9.69.3713.8813.29
3.3 合并报表范围的变化情况
□适用√不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用√不适用

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