[年报]无锡晶海(836547):2021年年度报告摘要
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时间:2023年02月08日 20:01:28 中财网 |
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原标题:无锡晶海:2021年年度报告摘要

无锡晶海氨基酸股份有限公司
WUXI JINGHAI AMINO ACID CO.,LTD
年度报告摘要2021
一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李松年、主管会计工作负责人李松年及会计机构负责人陈向红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
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1.4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带无的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
1.5 公司联系方式
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 陈向红 | | 电话 | 0510-88350255 | | 传真 | 0510-88352898 | | 电子邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | www.chinaaminoacid.com | | 联系地址 | 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位:元
| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | | 资产总计 | 310,875,100.12 | 246,881,256.76 | 25.92% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 223,444,587.77 | 189,087,492.24 | 18.17% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.48 | 4.63 | 18.36% | | 资产负债率%(母公司) | 27.46% | 23.39% | - | | 资产负债率%(合并) | 28.12% | 23.41% | - | | (自行添行) | | | | | | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 383,571,932.21 | 266,261,866.73 | 44.06% | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 73,957,095.53 | 49,374,280.99 | 49.79% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 67,540,061.37 | 45,356,649.83 | - | | 经营活动产生的现金流量净额 | 50,631,578.42 | 47,132,180.64 | 7.42% | | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算) | 36.44% | 28.71% | - | | 加权平均净资产收益率%(归属于挂
牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算) | 33.28% | 26.37% | - | | 基本每股收益(元/股) | 1.81 | 1.21 | 49.59% | | (自行添行) | | | |
2.2 普通股股本结构
单位:股
| 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | - | - | - | - | - | | | 其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 12,000,0
00 | 100.00% | 28,800,0
00 | 40,800,0
00 | 100.00% | | | 其中:控股股东、实际控制人 | 11,400,0
00 | 95.00% | 27,360,0
00 | 38,760,0
00 | 95.00% | | | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 总股本 | 12,000,0
00.00 | - | 28,800,0
00 | 40,800,0
00.00 | - | | | 普通股股东人数 | 2 | | | | | |
2.3 普通股前十名股东情况
单位:股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有
限售股份
数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | | 1 | 李松年 | 11,400,000 | 27,360,000 | 38,760,000 | 95% | 38,760,0
00 | 0 | | 2 | 李土年 | 600,000 | 1,440,000 | 2,040,000 | 5% | 2,040,00
0 | 0 | | 合计 | 12,000,000 | 28,800,000 | 40,800,000 | 100.00% | 40,800,0
00 | 0 | | | 普通股前十名股东间相互关系说明:公司控股股东与李士年系兄弟关系。 | | | | | | | |
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用
| | 1、重要会计政策变更
(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018年修订)
财政部于 2018年 12月 7日发布了《企业会计准则第 21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35
号)(以下简称“新租赁准则”)。公司于 2021年 1月 1日起执行前述新租赁准则,并依据新租赁准则
的规定对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁
或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同,公司选择仅对 2021年 1月 1日尚未完成的租赁合同的累
计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021年 1月 1日)的留存收 | |
| | 益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。其中,对首次执行日的融资租赁,公
司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;
对首次执行日的经营租赁,作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现
值计量租赁负债;原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中。
公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产:A、假设自租赁期开始日即采用新租
赁准则的账面价值(采用首次执行日的增量借款利率作为折现率);B、与租赁负债相等的金额,并根
据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定,对使用权资产进
行减值测试并进行相应会计处理。
执行新租赁准则的主要变化和影响如下:
公司承租的房屋建筑物,租赁期为 2年,原作为经营租赁处理,根据新租赁准则,于 2021年 1
月 1日确认使用权资产 210,234.83元,租赁负债 145,212.42元,一年内到期的非流动负债 65,022.41
元。
上述会计政策变更对 2021年 1月 1日财务报表的影响如下:
(1) 合并资产负债表
单位:人民币元
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
使用权资产 210,234.83 210,234.83
一年内到期的非流动负 65,022.41 65,022.41
债
租赁负债 145,212.42 145,212.42
各项目调整情况:公司于 2021年 1月 1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的
加权平均值为 4.75%。
(2) 母公司资产负债表
单位:人民币元 | | | | | | | | 项目 | 2020年 12月 31日 | 2021年 1月 1日 | 调整数 | | | | 使用权资产 | | 210,234.83 | 210,234.83 | | | | 一年内到期的非流动负
债 | | 65,022.41 | 65,022.41 | | | | 租赁负债 | | 145,212.42 | 145,212.42 | | | | | | | | | | 项目 | 2020年 12月 31日 | 2021年 1月 1日 | 调整数 | | | | 使用权资产 | | 210,234.83 | 210,234.83 | | | | 一年内到期的非流动负
债 | | 65,022.41 | 65,022.41 | | | | 租赁负债 | | 145,212.42 | 145,212.42 | | | | | | | | |
3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 - √不适用
3.3 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用 √不适用
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