[年报]金通灵(300091):2022年年度报告

时间:2023年04月28日 01:37:13 中财网
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原标题:金通灵:2022年年度报告

金通灵科技集团股份有限公司
2022年年度报告
2023-017
2023年4月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人季伟、主管会计工作负责人申志刚及会计机构负责人(会计主管人员)冒鑫鹏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内,公司对前期会计差错进行更正,根据公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准,公司在财务报告内部控制制度的执行中存在重大缺陷。

针对上述事项,董事会高度重视,责成管理层对内部监督机制存在薄弱的环节,财务报告内部控制执行不到位,积极采取措施进行整改。

1、公司将按照《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《内部控制制度》等规定进行全面梳理,完善公司内控制度建设,切实保障公司规范运作及可持续发展。

2、规范内部控制制度的执行,压实内控责任,确保会计信息资料的真实可靠,如实反映企业经营状况,及时发现和纠正各种错弊,有效控制企业的经营风险。

3、强化内控制度的监督检查,定期检查公司内部控制缺陷,评估其执行的效果和效率,落实全面形成发现问题、整改落实、检查验收、问责追责的受通胀上行以及美联储货币政策紧缩等多重因素影响,全球经济形势严峻,增速放缓,导致公司业务开拓、国内外项目交付、资金回笼等方面受

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