[中报]光韵达(300227):2023年半年度报告摘要
证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2023-029 深圳光韵达光电科技股份有限公司2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位:股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 在全球经济增速下行、国内劳动力成本上升、美国等部分西方国家对中国构筑贸易及技术壁垒、消费电子市场需求及产量持续下降等背景下,本公司采取积极措施应对,调整产品结构。报告期内,几大业务经营情况如下: 1、航空制造业务订单充足,业绩继续保持着增长; 2、激光应用服务类业务受外部经济环境的影响较大,该业务中 SMT类与上年同期基本持平,但PCB加工订单同比大幅下降业绩亏损,为此上半年本公司对PCB业务板块采取积极措施,对该业务中的FPC板块进行业务重组,缩小其业务规模并大幅精简了人员,经过本次调整,相信下半年该业务会逐渐平稳; 3、报告期内,智能装备类业务订单稳步增长,其新产品储能模组全自动产线已经在客户端验收完成,得到客户的认可并获得后续订单,但由于智能装备类产品发货后客户验收周期长的原因,上半年该业务板块未达到预期业绩;随着下半年该业务新能源设备项目及教育设备项目逐渐进入产品验收期,预计全年业绩情况良好; 4、激光器业务因订单延后,因此该业务上半年同比下降(上年同期含中航研究院的订单); 综上所述,今年上半年整体业务有所下降,报告期内共完成营业收入 44,677.70万元,同比下降6.43%;实现归属于上市公司股东的净利润2,804.36万元,同比下降53.51%。 2023年上半年,公司在经营上主要完成以下工作: 1、调整萎缩业务,及时止损 受智能手机、PC 等传统消费电子市场需求疲软等因素影响,2022年开始 PCB行业整体需求转弱,行业整体处于相对低迷的状态。公司与PCB相关的成型、钻孔业务受行业冲击较大,业绩严重下滑出现亏损,拖累公司整体业绩的实现,短期也没有快速复苏的迹象,为此,公司结合市场和客户需求,及时做出调整,处置部分老旧设备、精减人员,降低成本、提升效率,避免持续亏损。 2、扩大3D打印业务产能,助力航空业务 公司航空零部件业务依然保持良好的上升趋势,发展前景良好。报告期内,公司加大航空业务的投入,具体为:①“光韵达成都航空生产制造基地”已完成主体建设,待竣工验收及装修完成后,可实现航空零部件业务的集中管理,将进一步扩大生产规模,提升生产效率。②增加 3D打印产能布局,一方面加大 3D打印设备投入,扩大产能;另一方面结合市场需求和集团内部技术力量,探索研发3D打印设备使用的激光器,丰富公司产品品类。 3、顺应产业链外延趋势,积极开拓海外业务 公司多年扎根于电子信息制造业,与客户结成紧密的战略合作关系,在电子终端品牌加速供应链多元化、国际化的背景下,消费电子行业向东南亚国家转移的趋势逐渐显现,公司认为此轮供应链转移有望带动设备端和加工服务端的需求更迭。为了更好的配合A客户的需求,公司激光应用服务业务已布局东南亚市场,开拓越南、印度等地业务。其中越南工厂预计年底前进行试产,2024年一季度开始运营,届时将更好的为当地客户提供产品和服务 。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 二○二三年八月二十五日 中财网
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