亚翔集成(603929):公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

时间:2024年03月13日 08:53:04 中财网
原标题:亚翔集成:公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所机构信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)
成立日期:2012年 2月 9日成立(由大华会计师事务所有限公司转
制为特殊普通合伙企业)
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
首席合伙人:梁春
执业资质:1992年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

涉及的主要行业包括:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023年 3月 9日召开公司第五届董事会第十一次会议
和2023年3月30日召开的2022年度股东大会,审议通过了《关于续聘
会计师事务所及其报酬的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一年。

三、2023年度审计会计师事务所履职情况
大华会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制
审计指引》等的相关要求,审计了公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,及公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。

四、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司大华会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工
作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。

大华会计师事务所在公司 2023年财务报告及内部控制审计过程中,
独立、客观、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。


亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
2024年3月12日
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