宏创控股(002379):内部控制审计报告

时间:2024年03月21日 19:10:34 中财网
原标题:宏创控股:内部控制审计报告







山东宏创铝业控股股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2024]第 3-00024号




















大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
学院国际大厦 22层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
Beijing,China,100083
邮编 100083


内部控制审计报告

大信审字[2024]第3-00024号

山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“宏创控股”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。


二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,宏创控股按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国 北京 中国注册会计师:

二○二四年三月二十一日





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