青岛啤酒(600600):青岛啤酒股份有限公司2023年度内部控制审计报告

时间:2024年03月27日 10:11:09 中财网
原标题:青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司2023年度内部控制审计报告

青岛啤酒股份有限公司
2023年度内部控制审计报告
内部控制审计报告


普华永道中天特审字(2024)第 0793号
(第一页,共二页)

青岛啤酒股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青岛啤酒股份有限公司(以下简称“青岛啤酒公司”)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。


一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青岛啤酒公司董事会的责任。


二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




普华永道中天特审字(2024)第 0793号
(第二页,共二页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,青岛啤酒公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 贾 娜


中国?上海市 注册会计师

2024年 3月 26日 李丽丽


  中财网
各版头条