紫江企业(600210):上海紫江企业集团股份有限公司2023年内部控制审计报告

时间:2024年03月30日 01:38:50 中财网
原标题:紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2023年内部控制审计报告









上海紫江企业集团股份有限公司

内部控制审计报告

二○二三年度
内部控制审计报告


信会师报字[2024]第ZA10535号


上海紫江企业集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称紫江企业)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫江企业董事会的责任。


二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,紫江企业于2023年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)




中国注册会计师:






中国·上海 二〇二四年三月二十八日


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