航天机电(600151):2023年度内部控制审计报告

时间:2024年03月30日 01:48:28 中财网
原标题:航天机电:2023年度内部控制审计报告

上海航天汽车机电股份有限公司 内部控制审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
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一、内部控制审计报告 1 - 2 二、内部控制审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件




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内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2024)第 010015号
上海航天汽车机电股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”)2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、航天机电对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天机电董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,航天机电于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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