航天电器(002025):内部控制审计报告

时间:2024年03月30日 07:08:04 中财网
原标题:航天电器:内部控制审计报告







贵州航天电器股份有限公司
2023年12月31日
内部控制审计报告





























内部控制审计报告
XYZH/2024BJAG1B0110
贵州航天电器股份有限公司
贵州航天电器股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵州航天电器股份有限公司(以下简称航天电器公司)2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天电器公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,航天电器公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张海啸

中国注册会计师:曲爽晴

中国 北京 二○二四年三月二十八日

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