药易购(300937):2023年度内部控制鉴证报告

时间:2024年04月09日 21:25:30 中财网
原标题:药易购:2023年度内部控制鉴证报告









四川合纵药易购医药股份有限公司

内部控制鉴证报告

二○二三年度




内部控制鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZD10065号

四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称
药易购”)董事会就 2023年 12月 31日药易购财务报告内部控制
有效性作出的认定执行了鉴证。


一、董事会对内部控制的责任
药易购董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规
定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。


二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的
有效性发表鉴证结论。

三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对药易购是否于 2023年 12月 31日在所有重大方面按照《企
业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。


四、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且
未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不



恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。


五、鉴证结论
我们认为,药易购于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基
本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。







立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:




中国·上海 2024年 04月 08日
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