启明信息(002232):2023年度会计师事务所履职情况评估报告

时间:2024年04月12日 19:41:41 中财网
原标题:启明信息:关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告

启明信息技术股份有限公司
关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)聘请致同
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)作为公司
2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致
同2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为
致同资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表
达意见。具体情况如下:
一、资质条件
致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务
所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年
经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同
会计师事务所(特殊普通合伙)。
致同已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:
NO.0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获
准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资
格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事
务所从事H股企业审计业务资格,并在美国 PCAOB 注册。致同
过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同是致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。
截至2023年末,致同从业人员近6000人,其中合伙人225
名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过400人。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人:奚大伟,2002年成为注册会计师,2001年开始
从事上市公司审计,2001年开始在致同会计师事务所执业,2020
年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告4
份。

签字注册会计师:王雷,2009年成为注册会计师,2013年开
始从事上市公司审计,2007年开始在致同会计师事务所执业,
2022年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报
告2份。

项目质量控制复核人:吴迎,1999年成为注册会计师,2005
年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,近三年复核
上市公司审计报告逾10份。

2、诚信记录
项目合伙人奚大伟、签字注册会计师王雷、项目质量控制复
核人吴迎最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。

3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。

三、质量管理水平
1、项目咨询
2023年审计过程中,致同就公司重大会计审计事项与专业技
术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
2023年审计过程中,致同就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2023年审计过程中,致同按照规定进行了项目质量复核,能
够保证项目质量。
4、项目质量检查
致同项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,
以准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩
戒。
5、质量管理缺陷识别与整改
2023年审计过程中,致同勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
四、审计服务水平和质量
致同配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上
市公司审计经验、制造业行业审计经验,并拥有中国注册会计师
专业资质。致同的后台支持团队包括专业技术部、税务、信息系
统、估值等多领域专家。
2023 年度审计过程中,致同针对公司的服务需求及实际情
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,审计工作
围绕公司的审计重点展开。审计过程中,致同全面配合公司相应
工作,能够满足上市公司报告披露时间要求。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了致同在信息安全管理中的责任
义务。致同制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过
程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理,并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
致同具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求
计提职业风险基金和购买职业保险,已计提的职业风险基金和已
购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币9亿元。近三年不
存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情
况。
综上,公司认为致同作为公司2023年度的审计机构,认真履
行审计职责,审计行为规范,能够独立、客观、公正地评价公司
财务状况和经营成果,表现出了良好的职业操守和专业能力,出
具的审计报告客观、完整、清晰,较好的完成了公司2023年度
审计的各项工作。



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