华创云信(600155):华创云信2023年内部控制审计报告

时间:2024年04月19日 00:44:04 中财网
原标题:华创云信:华创云信2023年内部控制审计报告









华创云信数字技术股份有限公司


内部控制审计报告


北京大华内字[2024]00000007号

















北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)


华创云信数字技术股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2023年 12月 31日)


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一、 内部控制审计报告 1-2





北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071]
电话:86 (10) 6827 8880 传真:86 (10) 6823 8100



内部控制审计报告

北京大华内字[2024]00000007号

华创云信数字技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了华创云信数字技术股份有限公司(以下简称华创云信公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华创云信公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 王晓明

二〇二四年四月十七日


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