联诚精密(002921):2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见
关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字(2024)第000155号 目 录 页 码 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1-2 二、2023年度营业收入扣除情况表 3山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第000155号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东: 我们接受山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称联诚精密公司)委托, 在审计了联诚精密公司2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联诚精密公司管理层的责任 联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情 况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确 保其真实性、合法性及完整性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对联诚精密公司管理层编制的扣除情 况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我 们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查工作以对扣除情况表是否 在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。 在执行核查工作的过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表核查 意见提供了合理的基础。山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 三、专项核查意见 我们认为,后附的联诚精密公司管理层编制的扣除情况表已按照《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制,并在所有重大方面如实反映了联 诚精密公司2023年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。 四、报告使用限制 本报告仅供联诚精密公司按照相关规则的要求在2023年度报告中披露之目 的使用,不得用作任何其他目的。 为了更好地理解联诚精密公司2023年度营业收入扣除情况,扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·济南 中国注册会计师: 二○二四年四月十九日山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 编制单位:山东联诚精密制造股份有限公司
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