联诚精密(002921):年度关联方资金占用专项审计报告

时间:2024年04月20日 11:47:04 中财网
原标题:联诚精密:年度关联方资金占用专项审计报告

关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字(2024)第000153号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 1-2 明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3二○二四年四月十九日
山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字(2024)第000153号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司(以下简称“联诚精密公司”)2023年度的财务报表,包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 19日出具了和信审字(2024)第000218号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,联诚精密公司编制 了本专项说明后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、 完整是联诚精密公司管理层的责任;我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出 具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计联诚精密公司2023年度财务报表时所审 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发 现不一致之处。除了对联诚精密公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关 联方资金往来相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解联诚精密公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况,后附的汇总表应当与联诚精密公司2023年度已审计的财务报表一并阅 读。山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 本专项说明仅供披露联诚精密公司2023年度非经营性资金占用及其他关联 方资金往来情况使用,不得用作其他任何目的。 附件:山东联诚精密制造股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联方资金往来情况汇总表 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·济南 中国注册会计师: 二○二四年四月十九日
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