倍加洁(603059):倍加洁关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构
证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2024-011 倍加洁集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构、 内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计客户4家。 2、投资者保护能力 截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。 (二)项目信息 1、基本信息
(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:杜志强
(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:宋凯 该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告 (3)质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:严劼
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 (上述人员过去三年没有不良记录。) (三)审计收费 1、审计费用定价原则 【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】 2、审计费用同比变化情况
二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。 (二)董事会和监事会的审议和表决情况 公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构。 (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司董事会 2024年4月23日 中财网
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