双鹭药业(002038):内部控制审计报告

时间:2024年04月24日 00:10:59 中财网
原标题:双鹭药业:内部控制审计报告









北京双鹭药业股份有限公司


内部控制审计报告


大华内字【2024】0011000555号

















大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)



北京双鹭药业股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2023年 12月 31日)


目 录 页 次

一、 内部控制审计报告 1-2






大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com



内部控制审计报告

大华内字【2024】0011000555号

北京双鹭药业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了北京双鹭药业股份有限公司(以下简称双鹭药业)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,双鹭药业于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
王书阁

中国·北京 中国注册会计师:
邓军

二〇二四年四月二十二日


  中财网
各版头条