亿利达(002686):年度关联方资金占用专项审计报告
关于浙江亿利达风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19855号 浙江亿利达风机股份有限公司董事会: 我们审计了浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并和母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国·北京 二○二四年四月二十二日 中国注册会计师: 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 编制单位:浙江亿利达风机股份有限公司
法定代表人:吴晓明 主管会计工作的负责人:张俊 中财网
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