新朋股份(002328):年度关联方资金占用专项审计报告

时间:2024年04月24日 18:16:41 中财网
原标题:新朋股份:年度关联方资金占用专项审计报告










上海新朋实业股份有限公司

关联方占用资金专项审计说明

2023年度



关于上海新朋实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11731号

上海新朋实业股份有限公司全体股东:

我们审计了上海新朋实业股份有限公司(以下简称“新朋股份
司”)2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于
2024年 4月 23日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11730号的
无保留意见审计报告。


新朋股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。


编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新朋股份公司管
理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新朋股份公司 2023
年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。


为了更好地理解新朋股份公司 2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


本报告仅供新朋股份公司为披露 2023年年度报告的目的使用,
不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:




中国·上海 二 O二四年四月二十三日
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