ST国安(000839):年度关联方资金占用专项审计报告
中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10314号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“中信国 安公司”)2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 23日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZK10306号的无保留意见审计报告。 中信国安公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中信国安公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中信国安公司 2023年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中信国安公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供中信国安公司为披露 2023年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 中财网
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