上海建科(603153):上海建科集团股份有限公司内部控制审计报告

时间:2024年04月26日 03:32:19 中财网
原标题:上海建科:上海建科集团股份有限公司内部控制审计报告


上海建科集团股份有限公司

内部控制审计报告




目 录


一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页
二、本所营业执照复印件……………………………………………… 第3页
三、本所执业证书复印件……………………………………………… 第4页
四、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… 第5-6页



内部控制审计报告
天健审〔2024〕6-212号

上海建科集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海建科集团股份有限公司(以下简称上海建科公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海建科公司董事会的责任。


二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,上海建科公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。






天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州 中国注册会计师:

二〇二四年四月二十四日

仅为 上海建科集团股份有限公司2023年内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-212号 后附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第 三方传送或披露。
 
 
 

仅为 上海建科集团股份有限公司2023年内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-212号 后附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不 得向第三方传送或披露。
 
 
 

仅为 上海建科集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 天健审〔2024〕 6-212 号_后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明 曹小勤 是 中国注 册会计师 未经 本人 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三 方传送或披露。
 
 
 
 
 

仅为 上海建科集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 天健审〔2024〕 6-212 号_后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明 沈文伟 是 中国注 册会计师 未经 本人 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三 方传送或披露。
 
 
 
 
 

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