富临运业(002357):内部控制审计报告
时间:2024年04月26日 08:04:13 中财网
原标题:
富临运业
:内部控制审计报告
四川
富临运业
集团股份有限公司
2023年度
内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,
富临运业
公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 谢宇春
中国注册会计师: 王莉
中国 北京 二○二四年四月二十五日
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