富临运业(002357):内部控制审计报告

时间:2024年04月26日 08:04:13 中财网
原标题:富临运业:内部控制审计报告






四川富临运业集团股份有限公司
2023年度
内部控制审计报告








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内部控制审计报告 1-2


四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,富临运业公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 谢宇春

中国注册会计师: 王莉


中国 北京 二○二四年四月二十五日

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