三钢闽光(002110):内部控制审计报告

时间:2024年04月26日 14:15:37 中财网
原标题:三钢闽光:内部控制审计报告


内部控制审计报告
福建三钢闽光股份有限公司
容诚审字[2024]361Z0176号











容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京


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内部控制审计报告
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容诚审字[2024]361Z0176号

福建三钢闽光股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光公司”)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三钢闽光公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,三钢闽光公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为福建三钢闽光股份有限公司容诚审字[2024]361Z0176号内部控制审计报告之签字盖章页。)




容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 许瑞生

中国注册会计师:
杨吻玉

中国·北京 中国注册会计师:

胡定海


2024年 4月 25日

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