奥拓电子(002587):内部控制审计报告

时间:2024年04月26日 18:50:21 中财网
原标题:奥拓电子:内部控制审计报告

深圳市奥拓电子股份有限公司
内部控制审计报告
中喜特审2024T00285号











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一、内部控制审计报告 1-2

二、会计师事务所营业执照及资质证书




内部控制审计报告

中喜特审2024T00285号

深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子公司”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥拓电子公司董事会的责任。


二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。





四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,奥拓电子公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。








中喜会计师事务所(特殊普通合 中国注册会计师:

伙)
(项目合伙人)

谢 翠




中国注册会计师:

张 丽


中国·北京 二〇二四年四月二十五日



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