朗新集团:300682朗新集团投资者关系管理信息20240426
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时间:2024年04月26日 00:32:07 中财网 |
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原标题: 朗新集团:300682 朗新集团投资者关系管理信息20240426
投资者关系
活动类别 | 特定对象调研 电话会议 | 参与单位名
称及人员姓
名 | 泉果基金、易方达基金、博时基金、兴银基金、兴证全球基
金、朱雀基金、富达基金、国海富兰克林基金、太平洋资产、
建信理财、浙江景和资产、中金公司、国盛证券、财通证券、
中信证券、摩根士丹利、摩根大通、瑞银证券、高盛、麦格理
资本、大和证券、Jefferies Financial Group Inc.、Prime
capital等多家国内外券商及投资机构人员参加了本次沟通交流
会,参会人员共计 100余人。 | 时间 | 2024年 4月 25日 20:00~21:00 | 地点 | 电话会议 | 上市公司接
待人员姓名 | 董事会秘书王慎勇
投资者关系总监王彬彬
投资者关系总监李凌芳
证券事务代表王利 | 投资者关系
活动主要内
容介绍 | 一、公司简介:
朗新集团是领先的能源科技企业,一直服务于电力能源领
域,以B2B2C的业务模式,聚焦能源数字化、能源互联网双轮
战略。一方面,公司深耕能源行业,通过完整的核心业务软件
解决方案,帮助国家电网、南方电网、能源集团等客户实现数
字化、智能化转型升级,沉淀中台能力并实现创新发展,助力
新型电力系统建设;另一方面,公司通过持续的技术、业务和
商业模式创新,构建自有的能源互联网平台,聚合分布式光
伏、电动汽车、充电桩、储能、中小工商业、家庭等用户资 |
| 源,提供多种能源服务新场景,实现电力能源的供需互动和资
源优化配置,支持电力市场化的发展。
报告期内,公司实现营业收入6.68亿元,同比增长
2.27%;实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,922.72万
元,同比由盈转亏。
报告期内,公司电网相关的能源数字化业务持续稳健增
长,收入增长约10%,但业务季节性明显,主要利润贡献在下
半年尤其是四季度产生;公司能源互联网业务保持快速发展,
收入增长超过50%;互联网电视业务受到行业监管政策趋严、
需求持续减弱以及合作方分成机制调整等因素影响,收入同比
下滑超过30%。
二、问答环节:
1、2024年第一季度扣非净利润大幅下滑的原因有哪些?
一季度公司的能源数字化和能源互联网核心业务进展顺
利,整体收入和盈利水平都保持了增长,经营性净现金流也进
一步增加。一季度业绩下滑的主要原因有几个方面:
首先是互联网电视业务,因为监管政策加强,同时受到中
短视频的冲击,需求趋于饱和、增长动力不足,行业内部竞争
加剧,收入同比下滑超过30%,净利润同比大幅下降,对集团
净利润造成较大拖累;另一方面,公司从年初开始进一步强化
能源战略聚焦,对非能源的数字化业务团队进一步大幅优化,
产生一次性的优化成本;同时,因为去年年中启动的股权激励
计划,今年一季度同比去年有近千万的股份支付费用增加。
2、展望 2024 年公司对电网数字化业务的发力方向和营收增长
预期?
公司服务电力能源领域超过 26 年,随着过去几年全面参
与营销2.0等核心系统的开发与推广,公司的市场地位得到巩
固和加强,公司的市场区域也进一步拓展到新的省份,随着营
销2.0核心系统的推广完成,电网数字化的业务机会将下沉到
省市地区,基于朗新多年形成的业务创新能力和区域专业团
队,省市级电网公司的数字化需求将给我们带来更多的业务创
新和增长空间。
2024年,随着新型电力系统建设的推进,电网数字化投入
进一步增加,公司电网数字化业务项目储备比去年同期明显增
长,主要业务机会包括负荷管理、虚拟电厂、计量采集、电动 |
| 汽车充换电运营、电力交易、能源大数据等方面,公司将围绕
业务目标整合内部资源,加强协同效应,保障能源数字化业务
持续、稳健增长。
3、2024年一季度能源互联网收入实现50%高速增长的原因,以
及未来展望。
2024年第一季度能源互联网业务在生活缴费分成比例有所
降低的情况下,收入实现50%的增长,体现了较好的发展趋
势。其中,“新电途”收入同比实现翻倍增长,生活缴费业务
受到分成比例影响收入小幅收窄,但品牌商家增值运营等业务
实现了快速增长,除此以外,分布式光伏、能源运营等业务也
增长较快。
展望2024年,预计能源互联网业务收入仍将保持较快增
长。围绕家庭能源等核心成熟业务,公司将推进不断巩固和扩
大市场,提升业务质量与规模;对于“新电途”聚合充电、车
能路云等成长型业务,公司将持续提升投入的有效性,实现更
高质量的收入增长;对于虚拟电厂相关的孵化业务,公司将关
注商业模式的建立和可复制性,培育盈利能力、提升孵化效
率。
4、2024年Q1“新电途”充电量同比增长80%,但亏损金额并
未放大,主要原因是什么?后续亏损情况如何预期?
截至2024年一季度末,“新电途”聚合充电平台充电设备
覆盖量超过120万,平台注册用户超过1,300万,平台聚合充
电量超12亿度,营业收入实现翻倍增长。我们看到,一方面充
电运营商市场的参与主体不断增加,市场分散度提高,聚合平
台价值凸显,另一方面,新能源车渗透率不断提高,私家车主
已成为市场增量的主体,“新电途”作为用户规模和网络规模
领先的平台,用户粘性逐步增加、运营能力持续提升,带来运
营效率的持续改善,从而实现了营销补贴的大幅收窄。后续,
公司将进一步深化“新电途”平台的网络连接、强化用户的使
用心智,进一步致力于提升收入水平、优化营销投入,持续减
少亏损。 | 附件清单
(如有) | 无 | 日期 | 2024年 4月 25日 |
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