奥翔药业(603229):奥翔药业2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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时间:2024年04月27日 17:40:44 中财网 |
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原标题:
奥翔药业:
奥翔药业2023年度会计师事务所履职情况评估报告
浙江
奥翔药业股份有限公司
2023年度会计师事务所履职情况评估报告
浙江
奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
上年末执业人
员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | |
2023年(经审
计)业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
2023年上市公
司(含A、B股)
审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,电力、热力、燃气及
水生产和供应业,水利、环境和公共设施
管理业,租赁和商务服务业,科学研究和
技术服务业,金融业,房地产业,交通运
输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育
和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,
住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等 | |
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二)项目信息
1、基本信息
基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
姓名 | 沈维华 | 陈夏连 | 金晨希 |
何时成为注册会
计师 | 1998年12月 | 2014年9月 | 2005年12月 |
何时开始从事上
市公司审计 | 1997年 | 2012年 | 2002年 |
何时开始在本所
执业 | 1998年12月 | 2014年9月 | 2005年12月 |
何时开始为本公
司提供审计服务 | 2023年 | 2024年 | 2021年 |
近三年签署或复
核上市公司审计
报告情况 | 2024年:签署彩蝶实业、奥
翔药业 2023年度审计报告;
复核同方股份、博硕科技等上
市公司2023年度审计报告;
2023年:签署和达科技、雅
艺科技等上市公司 2022年度
审计报告;复核同方股份、博
硕科技等上市公司 2022年度
审计报告;
2022年:签署和达科技、雅
艺科技 2021年度审计报告,
复核同方股份、博硕科技等上
市公司2021年度审计报告;
2021年:签署桐昆股份、双
箭股份 2020年度审计报告,
复核同方股份、博硕科技等上
市公司2021年度审计报告。 | 2024年:签署桐昆
股份 2023年审计
报告;
2023年:签署桐昆
股份 2022年审计
报告;
2022年:签署桐昆
股份 2021年审计
报告;
2021年:签署桐昆
股份 2020年审计
报告。 | 2024年:签署天宇股份、泰林
生物等上市公司2023年度审计
报告,复核日盈电子、奥翔药
业等上市公司2023年度审计报
告;
2023年:签署三维通信、泰林
生物等上市公司2022年度审计
报告,复核日盈电子、奥翔药
业等上市公司2022年度审计报
告;
2022年:签署三维通信、泰林
生物等上市公司2021年度审计
报告,复核日盈电子、奥翔药
业等上市公司2021年度审计报
告;2021年:签署三维股份、
三维通信等上市公司2020年度
审计报告,复核日盈电子、和
泰润佳2020年度审计报告。 |
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求,结合公司2023年年报工作安排,天健对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,天健根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通,并达成一致意见。
经审计,天健认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后,认为天健具有独立的法人资格,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。天健在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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