大港股份(002077):内部控制审计报告
时间:2024年04月27日 18:26:20 中财网
原标题:
大港股份
:内部控制审计报告
江苏
大港股份
有限公司
2023年12月31日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈瑜
中国注册会计师:周娴
中国 北京 二○二四年四月二十五日
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