润都股份(002923):内部控制审计报告

时间:2024年04月27日 03:26:23 中财网
原标题:润都股份:内部控制审计报告









珠海润都制药股份有限公司


内部控制审计报告


大华内字[2024]0011000133号

















大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)



珠海润都制药股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2023年12月31日)


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一、 内部控制审计报告 1-2






大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
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内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000133号

珠海润都制药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了珠海润都制药股份有限公司(以下简称润都股份公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,润都股份公司于2023年12月31日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
















大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
龚晨艳



中国·北京 中国注册会计师:
李倩倩

二〇二四年四月二十六日

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