奥赛康(002755):2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

时间:2024年04月28日 23:05:30 中财网
原标题:奥赛康:关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

北京奥赛康药业股份有限公司
关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,北京奥赛康药业股份有限公司(简称“公司”)对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)履职情况进行评估,具体情况如下:

一、会计师事务所的基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693名。

立信 2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入 35.16亿元,证券业务收入 17.65亿元。2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32亿元,同行业上市公司审计客户 45家。


二、执业记录
1、基本信息

姓名注册会计师 执业时间开始从事上市 公司审计时间开始在立信执 业时间
潘莉华1996年 5月1996年 5月1996年 5月
姓名注册会计师 执业时间开始从事上市 公司审计时间开始在立信执 业时间
李磊明2011年 7 月2008年 10月2011年 7月
李正宇2009年9 月2002年 4月2002年 4月
(1)项目合伙人近三年从业情况
姓名:潘莉华

上市公司名称
上海飞科电器股份有限公司
上海亚虹模具股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司
上海水星家用纺织品股份有限公司
北京奥赛康药业股份有限公司

(2)签字注册会计师近三年从业情况
姓名:李磊明

上市公司名称
中华企业股份有限公司
北京奥赛康药业股份有限公司

(3)质量控制复核人近三年从业情况
姓名:李正宇

上市公司名称
上海外服控股集团股份有限公司
上海华虹计通智能系统股份有限公司
云赛智联股份有限公司
上海飞科电器股份有限公司
北京奥赛康药业股份有限公司
森赫电梯股份有限公司
上海港湾基础建设(集团)股份有限公司
创新美兰(合肥)股份有限公司
上市公司名称
江苏恩华药业股份有限公司
安徽千一智能设备股份有限公司
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录,未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。


三、质量管理水平
1、项目咨询
2023年年度审计过程中,立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

2、意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

3、项目质量复核
审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。

详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

4、项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

5、质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。


四、工作方案
2023年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、资产减值、递延所得税确认、合并报表、关联方交易等。

立信全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露时间要求,制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。


五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。


六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。


七、风险承担能力水平
立信具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,截至 2023年末,立信已提取职业风险基金 1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。



北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2024年 4月 26日

  中财网
各版头条