美克家居(600337):内部控制审计报告
内部控制审计报告 CAC证内字[2024]0017号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 CAC证内字[2024]0017号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了美克国际家居用品股份有限公司2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美克国际家居用品股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,美克国际家居用品股份有限公司于2023年12月31日按 照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师:石明霞 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 天津 中国注册会计师:管成娟 2024年04月25日 中财网
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