中纺标(873122):2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

时间:2024年04月29日 05:38:11 中财网
原标题:中纺标:2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告

证券代码:873122 证券简称:中纺标 公告编号:2024-030

中纺标检验认证股份有限公司
2023年度会计师事务所履职情况的评估报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

中纺标检验认证股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司 2023年度审计机构。

根据财政部、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,现将公司对中审众环 2023年度履职情况评估汇报如下:
一、会计师事务所基本情况
1、基本情况
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先
(6)2023年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716人。

(7)2023年经审计总收入 215,466.65万元,包含审计业务收入 185,127.83万(8)2023年度上市公司审计客户家数 201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元。

2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录
(1)中审众环最近 3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3年因执业行为受到行政处罚 2次、最近 3年因执业行为受到监督管理措施 13次。

31名从业执业人员最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次,行政处罚 5人次,行政管理措施 28人次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。

(2)项目质量控制复核合伙人和项目合伙人最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、聘请会计师事务所履行的程序
2023年 12月 6日,公司召开第三届董事会审计委员会 2023年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交董事会审议;公司于 2023年 12月 6日召开的第三届董事会第四会议及第三届监事会第四次会议、2023年12月 25日召开的 2023年第五次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中审众环为公司 2023年度审计机构。

三、2023年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年年度报告工作安排,中审众环对公司 2023年度财务报告进行审计;同时对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023年度控股股东及其关联方资金占用情况进行核查并出具了专项审核报告。

经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 年度合并及母公司的经营成果和现金流量;《2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》所载资料与中审众环审计公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致;公司截至 2023年 12月 31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司截至 2023年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、风险判断、审计进展、初审意见等与公司治理层和管理层进行了充分的沟通。

四、公司对中审众环履职的评估情况
经公司评估和审查后,认为中审众环具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。中审众环作为公司 2023年度的审计机构,在执业过程中,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,工作中亦不存在损害公司整体利益及股东权益的行为,表现出良好的职业操守和专业能力,切实履行了审计机构应尽的职责。



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