国投电力(600886):国投电力控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告

时间:2024年04月30日 15:35:58 中财网
原标题:国投电力:国投电力控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告




国投电力控股股份有限公司
内部控制审计报告
2023年度
信会师报字[2024]第 ZG11526号
内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG11526号

国投电力控股股份有限公司:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称国投电力)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国投电力董事会的责任。


二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。





  中财网
各版头条