闰土股份(002440):公司对会计师事务所履职情况评估报告

时间:2024年04月30日 18:36:15 中财网
原标题:闰土股份:公司对会计师事务所履职情况评估报告

浙江闰土股份有限公司
对会计师事务所履职情况评估报告

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2023年度中国会计准则审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信在审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为立信具备执业资质,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
1、基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息
截至 2023年末,立信拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务信息
立信 2023年业务收入(经审计)50.01亿元,其中审计业务收入 35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32亿元,同行业上市公司审计客户45家。

4、投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、二、执业记录
1、人员信息

 姓名注册会计 执业时间开始从事上市 公司审计时间开始在本所 执业时间开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人、签 字注册会计师朱作武2011年2009年2012年2024年
签字注册会计师黄传飞2017年2014年2017年2022年
质量控制复核人陈小金2010年2008年2010年2021年
(1)项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:
姓名:朱作武

时间上市公司名称职务
2021年-2023年浙江荣晟环保纸业股份有限公司签字会计师
2021年-2023年常州祥明智能动力股份有限公司签字会计师
2022年-2023年杭州福斯达深冷装备股份有限公司签字会计师
2022年-2023年浙江博菲电气股份有限公司签字会计师
2022年-2023年宁波德业科技集团股份有限公司质量控制复核人
2023年杭州园林设计院股份有限公司质量控制复核人
2023年浙江梅轮电梯股份有限公司质量控制复核人
(2)签字注册会计师黄传飞近三年签署或复核上市公司审计报告情况: 姓名:黄传飞

时间上市公司名称职务
2021-2023年江苏迈信林航空科技股份有限公司签字会计师
2023年宁波德业科技股份有限公司签字会计师
2023年宁波亚茂光电股份有限公司签字会计师
2023年杭州大地海洋环保股份有限公司签字会计师
(3)质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况:
姓名:陈小金

时间上市公司名称职务
2020年-2023年宁波精达成形装备股份有限公司项目合伙人
2020年-2023年江西富祥药业股份有限公司项目合伙人
2021年-2023年香飘飘食品股份有限公司项目合伙人
2021年-2023年宁波色母粒股份有限公司项目合伙人
时间上市公司名称职务
2020年-2022年浙江润阳新材料科技股份有限公司项目合伙人
2021年-2023年杭州爱科科技股份有限公司复核合伙人
2022年-2023年国邦医药集团股份有限公司复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备专业胜任能力。

三、质量管理水平
(一)项目咨询
2023 年年度审计过程中,立信就公司重大会计审计事项与公司财务管理部及相关业务部门及时进行咨询,按时解决公司重点难点审计问题。

(二)意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或公司财务管理部之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询公司财务管理部及相关业务部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

(三)项目质量复核
审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。

(四)项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。

(五)质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。

四、工作方案
2023年年度审计过程中,立信就审计工作范围、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项与审计委员会及公司独立董事进行了沟通,针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。

审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、货币资金、商誉等。

负责公司审计工作的注册会计师及项目经理与审计委员会及公司独立董事进行初审后沟通,对 2023年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。

立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。

五、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。

六、信息安全管理
立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。

七、风险承担能力水平
截至 2023 年末,立信累计已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿基金管理办法》等文件的相关规定。


浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日

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