山高环能(000803):内部控制审计报告

时间:2024年04月30日 20:36:00 中财网
原标题:山高环能:内部控制审计报告




山高环能集团股份有限公司
内部控制审计报告
2023年12月31日




内部控制审计报告
安永华明(2024)专字第70062077_J02号
山高环能集团股份有限公司
山高环能集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山高环能集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山高环能集团股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,山高环能集团股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。





内部控制审计报告(续)
安永华明(2024)专字第70062077_J02号
山高环能集团股份有限公司

(本页无正文)














安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王 冲







中国注册会计师:赵佳伟



中国 北京 2024年 4月 28日



                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

 
 
 
 

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