张家港行(002839):内部控制审计报告

时间:2024年04月30日 23:06:16 中财网
原标题:张家港行:内部控制审计报告













江苏张家港农村商业银行股份有限公司

内部控制审计报告
2023年 12月 31日
























内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第 S00353号
(第 1页,共 2页)

江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“张家港行”)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是张家港行董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。










内部控制审计报告(续)

德师报(审)字(24)第 S00353号
(第 2页,共 2页)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,张家港行于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。






德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:宫明亮 中国?上海






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2024年 4月 26日


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