[年报]ST通脉(603559):中通国脉通信股份有限公司2023年年度报告

时间:2024年04月30日 03:58:54 中财网

原标题:ST通脉:中通国脉通信股份有限公司2023年年度报告

公司代码:603559 公司简称:ST通脉







中通国脉通信股份有限公司
2023年年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见本报告“第六节、重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明” 四、 公司负责人李学刚、主管会计工作负责人吴晓军及会计机构负责人(会计主管人员)李烨声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案如下:
不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述,因存在不确定性,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅“第三节管理层 讨论与分析”中关于“关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”的内容。

十一、 其他
□适用 √不适用

目录




备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表,经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘 要;
 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的原件
 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网上公开 披露过的所有公司文件及公告原文。



第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义   
本公司、公司、 中通国脉中通国脉通信股份有限公司 
上海共创上海共创信息技术有限公司 
国脉物联中通国脉物联科技南京有限公司 
国脉时空北京国脉时空大数据科技有限公司 
中科遥感中科遥感(白山)信息技术有限公司 
中国联通中国联合网络通信集团有限公司 
中国移动中国移动通信集团公司 
中国电信中国电信集团公司 
中国铁塔、铁 塔公司中国铁塔股份有限公司 
爱立信爱立信(中国)通信有限公司 
中兴通讯中兴通讯股份有限公司 
吉视传媒吉视传媒股份有限公司 
华为华为技术服务有限公司 
中通服中国通信服务股份有限公司 
道好通北京道好通科技发展有限公司 
上交所上海证券交易所 
报告期2023年01月01日至2023年12月31日 
报告期末2023年12月31日 
公司章程中通国脉通信股份有限公司章程 
《公司法》《中华人民共和国公司法》 
《证券法》《中华人民共和国证券法》 
基站在移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输 与移动台相连的设备。 
物联网 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设 备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信, 以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
云计算一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模 式。 
3G第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。 
4G第四代移动通信技术,集3G与WLAN于一体,能够传输高质量视频图像, 其图像传输质量与高清晰度电视不相上下。 
5G第五代移动通信技术 
IDC互联网内容提供商(ICP)、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、 安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。 
通信设备商华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备的厂 商。 
ICTInformation Communications Technology,是信息技术与通信技术相融 合而形成的一个新的概念和新的技术领域。目前更多地把 ICT为一种向 客户提供的服务,这种服务是IT(信息业)与CT(通信业)两种服务的 结合和交融,通信业、电子信息产业、互联网、传媒业将融合在 ICT的 范围内。 

大华浙江大华技术股份有限公司
海康杭州海康威视数字技术股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称中通国脉通信股份有限公司
公司的中文简称中通国脉
公司的外文名称Zhong Tong Guo Mai Communication Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写ZTGM
公司的法定代表人李学刚

二、 联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名李学刚(代行)吴莹莹
联系地址吉林省长春市南湖大路6399号吉林省长春市南湖大路6399号
电话0431-859497610431-85949761
传真0431-859300210431-85930021
电子信箱[email protected][email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址吉林省长春市南湖大路6399号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址吉林省长春市南湖大路6399号
公司办公地址的邮政编码130012
公司网址www.ztgmcom.com
电子信箱[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址上海证券报(www.cnstock.com) 中国证券报(www.cs.com.cn)
  
公司披露年度报告的证券交易所网址http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号

五、 公司股票简况

公司股票简况    
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所ST通脉603559中通国脉

六、 其他相关资料

公司聘请的会计 师事务所(境内)名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
 签字会计师姓名于涛、杨金华

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

主要会计数据2023年2022年(调 整后)2022年(调整 前)本期比上年 同期增减 (%)2021年
营业收入309,219,933 .12414,088,397 .36414,088,397. 36-25.33518,178,761. 32
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入302,998,339 .99406,135,217 .89406,135,217. 89-25.39490,208,027. 78
归属于上市公司 股东的净利润-242,216,20 0.61-151,566,69 3.71-151,844,673 .59不适用-356,351,323 .53
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-222,874,01 5.03-144,611,40 7.37-144,889,387 .25不适用-371,663,812 .42
经营活动产生的 现金流量净额-29,885,417 .0965,445,593. 4865,445,593.4 8-145.66-4,935,620.0 4
 2023年末2022年末(调 整后)2022年末(调 整前)本期末比上 年同期末增 减(%)2021年末
归属于上市公司 股东的净资产127,887,312 .74369,361,009 .58369,459,028. 84-65.38520,859,199. 82
总资产1,119,520,0 24.691,244,718,2 20.971,244,316,31 5.29-10.061,450,754,47 0.24

(二) 主要财务指标

主要财务指标2023年2022年 (调整 后)2022年(调 整前)本期比上年 同期增减 (%)2021年
基本每股收益(元/ 股)-1.69-1.06-1.06不适用-2.49
稀释每股收益(元/ 股)-1.69-1.0 6-1.06不适用-2.49
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/股)-1.56-1.0 1-1.01不适用-2.59
加权平均净资产收益 率(%)-97.4 2-34.11-34.11减少63.31 个百分点-51.00
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收益率 (%)-89.6 4-32. 55-32.55减少57.09 个百分点-53.19

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
主要财务指标说明:加权平均净资产收益率(%)同比减少63.31%,主要系净利润同比亏损增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币

 第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入44,580,305.9966,993,626.1239,320,434.21158,325,566.80
归属于上市公司股 东的净利润-21,835,236.04-25,653,867.70-15,276,633.83-179,450,463.04
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润-21,921,448.21-16,269,880.95-14,762,813.84-169,919,872.03
经营活动产生的现 金流量净额-17,265,634.2730,023,559.15-10,535,933.20-32,107,408.77
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2023年金额附注(如 适用)2022年金额2021年金额
非流动性资产处置损益,包括已 计提资产减值准备的冲销部分-78,656.07 2,163,384.25-
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外565,652.63 1,064,984.297,321,108.95
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企 业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益  -169,749.90
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费    
委托他人投资或管理资产的损 益    
对外委托贷款取得的损益    
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失    
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回3,480,369.94 88,000.0060,200.00
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益    
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益    
非货币性资产交换损益    
债务重组损益15,453,624.88 75,242.73 
企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用,如安置职 工的支出等    
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影 响    
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用    
对于现金结算的股份支付,在可 行权日之后,应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益    
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益    
交易价格显失公允的交易产生 的收益    
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益    
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出-38,750,938.08 -10,644,887.877,739,884.62
其他符合非经常性损益定义的 损益项目    
减:所得税影响额12,238.88 70,255.6027,104.79
少数股东权益影响额(税后)  -368,245.86-48,650.21
合计-19,342,185.58 -6,955,286.3415,312,488.89
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响
    金额
吉林省吉汽网络科 技有限公司3,619,384.063,625,259.175,875.11不适用
吉林省国恒科技有 限公司   不适用
中通国脉物联科技 (辽宁)有限公司87,301.200.00-87,301.20不适用
合计3,706,685.263,625,259.17-81,426.09 
十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年报告期内,公司面临较为严峻的经营困难和资金压力,相关经营债务违约导致诉讼纠纷频发,公司主要银行账户被冻结,资金流动性受到限制。2023年年初,公司已成立债务风险化解小组,制订了“扩大主营业务收入和增量业务收入,积极清欠应收账款,增强资金流动性,改善资产负债结构,提高可持续经营能力”的改善措施,并且积极与债务人进行沟通和协商,争取达成解决方案,最大程度降低对公司生产经营造成的不利影响。

(一)保障工程交付,创造生存空间
在公司董事会的领导下,坚定“深耕传统通信工程业务,深入ICT数字化产业”的业务理念,在业绩下滑和资金流动性较差的双重压力下,公司仍然保障重点业务的交付工作,立足于根本,创造生存空间,避免经营形势进一步严重恶化。

(二)优化公司管理结构,强化降本增效措施
报告期内,公司继续对组织机构和人员调整优化。精简部门和人员,最大程度的降低成本和费用支出,集中资金支撑业务发展。

(三)完善内控体系,提升管理能力。

公司通过总结内部控制出现的相关问题,高度认识到内部控制的重要性。报告期内,公司管理层及相关人员加强了自身学习,在管理决策上给予内部控制充分的资源配置,尤其在财务、证券和审计部门,关键部门人员未发生重大变化,保障了内部控制的人员配置。并且,公司定期组织了内部控制培训工作,尤其出现环境变化和人员变化时,将内部控制管理作为交接工作事项之一,作好应变和衔接工作。

(四)改善资金流动性,拓展融资渠道。

报告期内,公司继续本着“只有生存,才能拓展”的经营理念,克服诸多困难,清欠应收账款,改善公司资金流动性,降低公司财务杠杆,减轻债务负担,积极与债权人进行沟通,增强公司的抗风险能力,提升公司可持续经营能力。

二、报告期内公司所处行业情况
2023年,我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实党中央国务院各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,全力推进网络强国和数字中国建设,促进数字经济与实体经济深度融合,全行业主要运行指标平稳增长,5G、千兆光网等网络基础设施日益完备,各项应用普及全面加速,行业高质量发展稳步推进。根据工业和信息化部公布《2023年通信业统计公报》信息显示: (一)电信业务量收保持增长
经初步核算,2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元,比上年增长6.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。


(图1 2018-2023年电信业务收入和电信业务总量增长情况) (二)固定互联网宽带接入业务收入平稳增长 2023年,完成固定互联网宽带接入业务收入2626亿元,比上年增长7.7%,在电信业务收入 中占比由上年的15.2%提升至15.6%,拉动电信业务收入增长1.2个百分点。 (图2 2018-2023年互联网宽带接入业务收入发展情况) (三)移动数据流量业务收入小幅回落 2023年,完成移动数据流量业务收入6368亿元,比上年下降0.9%,在电信业务收入中占比 由上年的40.5%下降至37.8%。 (图3 2018-2023年互联网宽带接入业务收入发展情况)

(四)新兴业务收入保持较高增速
数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,2023年共完成业务收入3564亿元,比上年增长19.1%,在电信业务收入中占比由上年的19.4%提升至21.2%,拉动电信业务收入增长3.6个百分点。其中,云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%,物联网业务收入比上年增长20.3%。

(图4 2018-2023年新兴业务收入发展情况) (五)语音业务收入持续下滑 互联网应用对话音业务替代影响持续加深。2023年,三家基础电信企业完成固定语音和移动 语音业务收入185.3亿元和1108亿元,比上年分别下降8%和2.5%,两项业务合计占电信业务收 入的7.7%,占比较上年回落0.8个百分点。 (图5 2018-2023年话音业务收入发展情况)

三、报告期内公司从事的业务情况
公司作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商,公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、中兴通讯、华三、大华、海康、宇视等国内主要通信运营商和通信设备厂商,并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通、水利等诸多领域。

公司的上述业务可以根据业务类型分为四个板块:
(一)通信技术服务板块:包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务;主要经营内容为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务。针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源,制定相应的实施、运维等技术方案。主要客户为基础通信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。

(二)软件开发集成服务板块:包括技术服务、软件开发及系统集成服务。技术服务的主要经营内容是为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案,主要客户为中兴通讯股份有限公司。

软件开发及系统集成服务包括智慧校园基础网的设备采购、安装和调测等方案的集成、弱电智能化工程、楼宇智能化系统等,主要客户为长春市公安局、广西广投智能科技有限公司、华润置地(南宁)有限公司、东北亚数字科技有限公司、辽宁省档案馆(辽宁省工业文化发展中心)等。

(三)IDC技术服务板块:包括IDC运营维护服务和IDC增值服务,主要经营内容公司针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。主要客户为中国电信股份有限公司上海分公司、上海市信息网络有限公司等;
(四)商品贸易板块:商品贸易非公司主营业务,占收入比重较低,主要为其他业务板块产生的附带产品销售,包括电子产品、安防产品、信息化产品等,主要客户为各类政府部门、企事业单位等。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)专业优质的服务能力
在通信技术服务领域,公司凭借多年来积累行业经验、整合有效资源、打造专业化团队实现公司跨越式可持续发展,在市场拓展方面具备较大优势,有较为丰富的大型基建建设、大型活动通信保障、突发抢险线路抢修经验,项目进度及施工质量得到业主单位高度认可,为当地通信行业及经济发展贡献力量。

(二)科学高效的管理模式
为切实保障高效可持续发展,公司不断优化人员架构,按照市场布局和项目进度合理分布人员岗位,明确责任分工;在项目管理方面,强化风险把控,加强项目全过程管控,通过引入数字化手段,将业务审批、数据储存、实施进度全部线上化,将业务管理更加透明、审批更加高效,降低企业运营成本,提高工作效率,切实保障公司平稳发展。

(三)长期稳定的客户资源
公司的客户主要有中国联合网络通信有限公司吉林省分公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团吉林有限公司、长春市地铁有限责任公司、中国移动通信集团黑龙江有限公司等。公司已在包括东北、华北、华南、华东等地区开展通信网络技术服务业务,通过多元化的客户类型和多地区的市场拓展策略稳定了近年的市场份额。公司将继续深挖市场渠道,谋划广阔布局,整合有效资源,创新拓展业务,为公司未来发展打下坚实基础。

(四)完善全面的专业资质
作为企业发展、开拓市场基础,公司将维护各项资质作为重点工作,截至报告期末,公司持有包括“通信工程施工总承包(壹级)”“电子与智能化工程专业承包(壹级)”等在内的多项重要资质,这既是公司专业能力的体现,又是业务拓展的重要基础。公司主要资质如下:
序 号资质名称许可文件名类型编号许可机关
1安全生产许可证建筑业企业资质证 书(吉)JZ安许证 字[2007]001353吉林省住房和城乡建设 厅
2通信工程施工总承 包(壹级)建筑业企业资质证 书D122091713中华人民共和国住房和 城乡建设部
3电子与智能化工程 专业承包(壹级)建筑业企业资质证 书D222014328吉林省住房和城乡建设 厅
4消防设施工程专业 承包(贰级)建筑业企业资质证 书D222014328吉林省住房和城乡建设 厅
5建筑装修装饰工程 专业承包(贰级)建筑业企业资质证 书D222014328长春市城乡建设委员会
6建筑工程施工总承 包(叁级)建筑业企业资质证 书D322048681长春市城乡建设委员会
7电力工程施工总承 包(叁级)建筑业企业资质证 书D322048681长春市城乡建设委员会
8钢结构工程专业承 包(叁级)建筑业企业资质证 书D322048681长春市城乡建设委员会
9建筑机电安装工程 专业承包(叁级)建筑业企业资质证 书D322048681长春市城乡建设委员会
10机电工程施工总承 包(叁级)建筑业企业资质证 书D322048681长春市城乡建设委员会
11城市及道路照明工 程专业承包(叁级)建筑业企业资质证 书D322048681长春市城乡建设委员会
12施工劳务(不分等 级)建筑业企业资质证 书D322048681长春市城乡建设委员会
13建筑智能化系统设 计专项(乙级)工程设计资质证书A222006474吉林省住房和城乡建设 厅
14信息通信网络系统 集成(甲级)信息通信建设企业 服务能力证书通信(集) 17107001中国通信企业协会
15有线广播电视工程 企业总承包(叁级)有限广播电视工程 服务认证证书ABP-FW-2022-04 5国家广播电视总局广播 电视规划院
16CMMI能力成熟度模 型叁级软件能力成熟度认 证证书65782CMMI研究院
17运行维护叁级信息技术服务标准 符合性证书ITSS-YW-3-2200 20240073中国电子工业标准化技 术协会
18武器装备科研生产 单位二级武器装备科研生产 单位二级保密资格 证书JLB21002吉林省国家保密局、 吉林省国防科技工业办 公室

五、报告期内主要经营情况
2023年,公司实现营业收入30,921.99万元,较上年同期减少10,486.85万元,同比减少25.33%;公司实现营业成本30,251.73万元,较上年同期减少8,232.29万元,同比减少21.39%;实际归属于上市公司股东的净利润-24,221.62万元,较上年同期增加亏损9,064.95万元。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入309,219,933.12414,088,397.36-25.33
营业成本302,517,262.95384,840,147.93-21.39
销售费用6,925,495.048,897,356.83-22.16
管理费用56,276,821.4054,050,357.354.12
财务费用14,131,360.7511,645,305.9121.35
研发费用522,166.814,416,406.89-88.18
经营活动产生的现金流量净额-29,885,417.0965,445,593.48-145.66
投资活动产生的现金流量净额-2,358,765.22-369,897.84不适用
筹资活动产生的现金流量净额6,914,340.17-126,641,579.67不适用
研发费用变动原因说明:研发人员数量下降,研发费用下降。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现主营业务收入30,429.49万元,较上年同期减少10,409.87万元,同比下降25.49%,主营业务收入减少原因是公司所处通信行业市场竞争愈发白热化,公司面临的总体发展环境更加严峻,公司缺少项目实施的资金,;公司实现营业成本30,251.73万元,较上年同期(1)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况      
分行业营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成 本比上 年增减 (%)毛利率比上 年增减(%)
通信技 术服务302,996,830.17298,029,022.021.64-25.50-23.83减少5.15个 百分点
贸易业 务1,215,921.821,352,883.36-11.26-28.27-44.92增加33.64个 百分点
其他82,137.3564,674.7921.26100.00100.00不适用
主营业务分产品情况      
分产品营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成 本比上 年增减 (%)毛利率比上 年增减(%)
线路工 程103,388,784.8395,154,996.437.96-24.89-26.37增加1.85个 百分点
设备工 程37,541,527.7433,860,060.049.81-35.37-36.50增加1.60个 百分点
维护服 务11,383,568.9412,239,742.84-7.52-78.67-76.89减少8.28个 百分点
IDC运 维及增 值37,911,625.1932,926,652.0513.15-15.68-4.40减少10.25个 百分点
技术服 务   -100.00-100.00减少8.43个 百分点
商品贸 易1,215,921.821,352,883.36-11.26-28.27-44.92增加33.64个 百分点
系统集 成、软件 开发及 其他112,853,460.82114,554,153.52-1.5116.8121.29减少3.74个 百分点
其他82,137.359,358,091.93-11,29 3.22100.00100.00不适用
主营业务分地区情况      
分地区营业收入营业成本毛利率 (%)营业收入 比上年增 减(%)营业成 本比上 年增减 (%)毛利率比上 年增减(%)
东北141,300,816.22131,808,026.716.72-44.83-46.17增加2.33个 百分点
华北88,472,344.9989,819,094.08-1.52149.04161.82减少4.95个 百分点
华东38,385,413.1433,352,704.9713.11-34.07-30.11减少4.95个 百分点
华南27,098,271.1526,527,042.262.11-22.32-16.10减少7.26个 百分点
其他地 区9,038,043.8417,939,712.15-98.49-61.81-22.09减少101.19 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

(2)产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况
√适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
(4)成本分析表
单位:元

分行业情况       
分 行 业成本 构成 项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金 额上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较 上年同期变 动比例(%)情况 说明
通 信 技 术 服 务 业人工 成本49,000,630 .7916.3669,075,826 .6218.22-29.06 
 劳务 外协 费130,235,36 8.2143.49233,705,93 5.9761.65-44.27报告期业务量 减少所致
 物料 消耗103,680,13 2.2734.6264,726,262 .0717.0760.18报告期系统集 成业务材料费 增加所致
 差旅 费1,443,032. 030.483,009,206. 390.79-52.05报告期业务量 减少所致
 机械 使用 费7,737.000.00322,963.900.09-97.60报告期业务量 减少所致
 车辆 费用1,042,670. 870.352,532,540. 570.67-58.83报告期业务量 减少所致
 折旧 费526,677.760.182,336,940. 350.62-77.46报告期业务量 减少所致
 搬运 费170,422.110.06228,855.340.06-25.53 
 办公152,787.330.05350,488.480.09-56.41报告期业务量
      减少所致
 安全 生产 费1,106,615. 160.37394,623.450.10180.42报告期安全生 产费增加所致
 其他1,651,302. 280.552,400,393. 320.63-31.21报告期业务量 减少所致
 小计289,017,37 5.8196.52379,084,03 6.46100.00-23.76 
商 品 贸 易物料 消耗1,071,112. 430.362,456,303. 47100.00-56.39报告期业务量 减少所致
 小计1,071,112. 430.362,456,303. 47100.00-56.39报告期业务量 减少所致
其 他人工 成本9,293,417. 143.10   报告期部分停 工区域发生的 人员成本
 物料 消耗64,674.790.02    
 小计9,358,091. 933.13    
299,446,58 0.17100.00381,540,33 9.93100.00-21.52 
分产品情况       
分 产 品成本 构成 项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金 额上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较 上年同期变 动比例(%)情况 说明
通 信 管 线 工 程人工 成本9,329,719. 939.811,721,133 .719.07-20.40 
 劳务 外协 费76,697,926 .0580.6108,947,47 7.4084.3-29.60 
 物料 消耗5,245,646. 575.515,100,681. 363.952.84 
 差旅 费974,802.421.021,237,308. 820.96-21.22 
 机械 使用 费5,640.000.012,730.000106.59报告期机械使 用增加所致
 车辆 费用590,610.390.62689,433.590.53-14.33 
 折旧 费179,202.090.19302,871.700.23-40.83报告期业务量 减少所致
 搬运 费59,342.090.0652,000.000.0414.12 
 办公 费122,512.840.13184,282.370.14-33.52报告期业务量 减少所致
 安全 生产 费876,817.070.92175,745.020.14398.91报告期安全生 产费增加所致
 其他1,072,777. 001.13822,533.560.6430.42 
 小计95,154,996 .45100129,236,19 7.53100-26.37 
通 信 设 备 安 装 工 程人工 成本3,318,396. 069.812,885,885 .6424.17-74.25报告期业务量 减少所致
 劳务 外协 费24,276,750 .5571.735,334,227 .6366.26-31.29报告期业务量 减少所致
 物料 消耗4,852,122. 2014.331,385,685. 492.6250.16报告期该类型 业务用料增加 所致
 差旅 费269,060.840.791,195,422. 402.24-77.49报告期业务量 减少所致
 机械 使用 费2,097.000.0123,204.200.04-90.96报告期业务量 减少所致
 车辆 费用447,028.691.321,513,381. 012.84-70.46报告期业务量 减少所致
 折旧 费54,167.440.16234,549.260.44-76.91报告期业务量 减少所致
 搬运 费111,080.020.33176,855.340.33-37.19报告期业务量 减少所致
 办公 费18,452.510.05101,885.760.19-81.89报告期业务量 减少所致
 安全 生产 费228,132.510.67139,385.090.2663.67报告期安全生 产费增加所致
 其他282,772.190.84332,818.550.62-15.04 
 小计33,860,060 .0110053,323,300 .37100-36.50报告期业务量 减少所致
通 信 网 络 维 护 服 务人工 成本81,174.510.663,072,056. 445.8-97.36报告期业务量 减少所致
 劳务 外协 费11,910,442 .8497.3148,811,677 .0492.16-75.60报告期业务量 减少所致
 物料 消耗203,893.811.6749,051.230.09315.68报告期该类型 业务用料增加 所致
 差旅 费0.000228,998.190.43-100.00报告期业务量 减少所致
 机械 使用 费000.000  
 车辆 费用4.660328,966.760.62-100.00报告期业务量 减少所致
 折旧 费633.120.0141,534.720.08-98.48报告期业务量 减少所致
 办公 费19.23035,336.610.07-99.95报告期业务量 减少所致
 安全 生产1,210.490.0131,359.100.06-96.14报告期业务量 减少所致
       
 其他42,364.180.35364,860.370.69-88.39报告期业务量 减少所致
 小计12,239,742 .8410052,963,840 .46100-76.89报告期业务量 减少所致
技 术 服 务人工 成本  538,129.613.67-100.00报告期业务量 减少所致
 劳务 外协 费  14,036,724 .2095.69-100.00报告期业务量 减少所致
 折旧 费  5,442.340.04-100.00报告期业务量 减少所致
 办公 费  1,461.750.01-100.00报告期业务量 减少所致
 其他  86,677.930.59-100.00报告期业务量 减少所致
 小计  14,668,435 .83100-100.00报告期业务量 减少所致
软 件 开 发 及 系 统 集 成 收 入人工 成本4,474,038. 693.99,505,516. 8510.00-52.93报告期业务量 减少所致
 劳务 外协 费17,350,248 .7715.1125,537,860 .3828.00-32.06报告期业务量 减少所致
 物料 消耗92,544,660 .8280.5955,734,540 .5261.0066.05报告期该类型 业务用料增加 所致
 差旅 费169,903.480.15347,476.980.00-51.10报告期业务量 减少所致
 机械 使用 费0.000297029.70.00-100.00报告期业务量 减少所致
 车辆 费用5027.130759.210.00562.15主要系去年同 期基数较小导 致增幅较大
 折旧 费26,398.810.0220,266.880.0030.26 
 搬运 费000.000.00  
 办公 费11,802.750.0127,521.990.00-57.12报告期业务量 减少所致
 安全 生产 费455.09048,134.240.00-99.05报告期业务量 减少所致
 其他253,388.910.22474,666.821.00-46.62报告期业务量 减少所致
 小计114,835,92 4.4510091,993,773 .57100.0024.83 
ID C 增人工 成本31,797,301 .5996.5731,353,104 .3784.971.42 
 劳务  1,037,969.2.81-100.00报告期业务量
值 及 ID C 运 维外协 费  32  减少所致
 折旧 费266,276.300.811,732,275. 454.69-84.63报告期业务量 减少所致
 其他29,265.290.09318,836.090.86-90.82报告期业务量 减少所致
 物料 消耗833,808.872.532,456,303. 476.66-66.05报告期业务量 减少所致
 小计32,926,652 .05100.0036,898,488 .70100-10.76 
商 品 贸 易物料 消耗1,071,112. 43100.002,456,303. 47100-56.39报告期业务量 减少所致
 小计1,071,112. 43100.002,456,303. 47100-56.39报告期业务量 减少所致
其 其 他人工 成本9,293,417. 1499.31   报告期部分停 工区域发生的 人员成本等
 物料 消耗64,674.790.69    
 小计9,358,091. 93100   报告期部分停 工区域发生的 人员成本等
合 计 299,446,58 0.16100381,540,33 9.93100-21.52 
成本分析其他情况说明 (未完)
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