[年报]*ST通脉(603559):中通国脉2022年年度报告(变更后)
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时间:2024年08月06日 18:55:48 中财网 |
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原标题:*ST通脉:中通国脉2022年年度报告(变更后)

公司代码:603559 公司简称:中通国脉
中通国脉通信股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
详见本报告“第六节、重要事项”之“四、公司对会计师事务所非标准意见审计报告的说明” 四、 公司负责人郭庆宁、主管会计工作负责人吴晓军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋驰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案如下:
不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述,因存在不确定性,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10
第四节 公司治理........................................................................................................................... 28
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51
第六节 重要事项........................................................................................................................... 53
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70
第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
| 备查文件
目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表,经
现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要; | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的原件 | | | 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网上公开披露过的所有公司
文件及公告原文。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
| 常用词语释义 | | | | 本公司、公司、中
通国脉 | 指 | 中通国脉通信股份有限公司 | | 吉地优 | 指 | 海南吉地优投资合伙企业(有限合伙) | | 吉邮股份 | 指 | 吉林省邮电工程股份有限公司,公司曾用名 | | 吉林百信 | 指 | 吉林百信人力资源咨询有限公司,系公司全资子公司 | | 长春兴达 | 指 | 长春兴达电子信息技术有限公司 | | 上海共创 | 指 | 上海共创信息技术有限公司 | | 国脉物联 | 指 | 中通国脉物联科技南京有限公司 | | 国脉时空 | 指 | 北京国脉时空大数据科技有限公司 | | 中科遥感 | 指 | 中科遥感(白山)信息技术有限公司 | | 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 | | 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 | | 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 | | 中国铁塔、铁塔公
司 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 | | 阿尔卡特 | 指 | 沈阳阿尔卡特电讯有限公司 | | 爱立信 | 指 | 爱立信(中国)通信有限公司 | | 中兴通讯 | 指 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 | | 吉视传媒 | 指 | 吉视传媒股份有限公司 | | 华为 | 指 | 华为技术服务有限公司 | | 中通服 | 指 | 中国通信服务股份有限公司 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2022年01月01日至2022年12月31日 | | 报告期末 | 指 | 2022年12月31日 | | 公司章程 | 指 | 中通国脉通信股份有限公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 核心网 | 指 | 将业务提供者与接入网,或者将接入网与其他接入网连接在一起的
网络。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求,接续到不同的
网络上。 | | 传输网 | 指 | 传输电信号或光信号的网路,在整个电信网体系中负责传送/承载
业务,属于基础网络。 | | 接入网 | 指 | 由用户—网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成
的全部设施。 | | 基站 | 指 | 在移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线
传输与移动台相连的设备。 | | 物联网 | 指 | 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传
感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交
换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理
的一种网络。 | | 云计算 | 指 | 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的
计算模式。 | | 3G | 指 | 第三代移动通信技术,是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技
术。 | | 4G | 指 | 第四代移动通信技术,集3G与WLAN于一体,能够传输高质量视频
图像,其图像传输质量与高清晰度电视不相上下 | | 5G | 指 | 第五代移动通信技术 | | IDC | 指 | 互联网内容提供商(ICP)、企业、媒体和各类网站提供大规模、
高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽
以及ASP、EC等业务。 | | 电信运营商 | 指 | 中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。 | | 通信设备商 | 指 | 华为、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备
的厂商。 | | ICT | 指 | InformationCommunicationsTechnology,是信息技术与通信技术
相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。目前更多地把ICT
为一种向客户提供的服务,这种服务是IT(信息业)与CT(通信
业两种服务的结合和交融,通信业、电子信息产业、互联网、传媒
业将融合在ICT的范围内。 | | 华三 | 指 | 杭州华三通信技术有限公司 | | 大华 | 指 | 浙江大华技术股份有限公司 | | 海康 | 指 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 中通国脉通信股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 中通国脉 | | 公司的外文名称 | Zhong Tong Guo Mai Communication Co.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | ZTGM | | 公司的法定代表人 | 郭庆宁 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 吉林省长春市南湖大路6399号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 吉林省长春市南湖大路6399号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 130012 | | 公司网址 | www.ztgmcom.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 上海证券报(www.cnstock.com) | | | | | | 中国证券报(www.cs.com.cn) | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn/ | | 公司年度报告备置地点 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 中通国脉 | 603559 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计
师事务所(境内) | 名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | 签字会计师姓名 | 于涛、杨金华 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元币种:人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上
年同期增
减(%) | 2020年 | | 营业收入 | 412,968,555.28 | 516,718,274.83 | -20.08 | 653,990,680.58 | | 扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质
的收入后的营业收入 | 405,015,375.81 | 488,747,541.29 | -17.13 | 611,579,559.16 | | 归属于上市公司股东的净
利润 | -153,736,360.31 | -357,822,687.54 | 不适用 | -3,307,869.77 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | -146,781,073.97 | -373,135,176.43 | 不适用 | -9,405,365.01 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 65,445,593.48 | -4,935,620.04 | 不适用 | -125,431,223.96 | | | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比
上年同期
末增减(%
) | 2020年末 | | 归属于上市公司股东的净
资产 | 358,589,623.63 | 511,881,481.33 | -29.95 | 869,043,030.80 | | 总资产 | 1,231,072,444.52 | 1,440,084,868.60 | -14.51 | 1,846,057,402.87 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2020年 | | 基本每股收益(元/股) | -1.07 | -2.50 | 不适用 | -0.02 | | 稀释每股收益(元/股) | -1.07 | -2.50 | 不适用 | -0.02 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股) | -1.02 | -2.60 | 不适用 | -0.07 | | 加权平均净资产收益率(%) | -35.32 | -51.82 | 增加16.5个百
分点 | -0.38 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率(%) | -33.72 | -54.04 | 增加20.32个
百分点 | -1.08 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
主要财务指标说明:加权平均净资产收益率(%)同比增加16.89%,主要系净利润同比亏损下降所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位:元币种:人民币
| | 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月份) | | 营业收入 | 55,072,916.12 | 94,430,573.32 | 68,991,109.44 | 194,473,956.40 | | 归属于上市公司
股东的净利润 | -15,389,849.73 | -15,601,560.54 | -17,382,859.43 | -106,528,398.12 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润 | -15,499,907.31 | -16,030,909.51 | -16,361,335.99 | -100,055,228.67 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | -245,970.26 | -2,126,261.95 | 42,930,487.72 | 24,887,337.97 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注(如适
用) | 2021年金额 | 2020年金额 | | 非流动资产处置损益 | 2,163,384.25 | | | 1,817,840.51 | | 越权审批,或无正式批准文件,或偶发
性的税收返还、减免 | 356,119.88 | | 280,917.77 | 538,729.34 | | 计入当期损益的政府补助,但与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策规 | 1,258,003.32 | | 7,321,108.95 | 1,422,772.49 | | 定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外 | | | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备 | | | | | | 债务重组损益 | 75,242.73 | | | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整
合费用等 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益 | | | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益 | | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益 | | | 169,749.90 | 2,579,224.29 | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资
产减值准备转回 | 88,000.00 | | 60,200.00 | 10,000.00 | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -11,194,026.78 | | 7,458,966.85 | 572,923.88 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | | | | | | 减:所得税影响额 | 70,255.60 | | 27,104.79 | 801,005.94 | | 少数股东权益影响额(税后) | -368,245.86 | | -48,650.21 | 42,989.33 | | 合计 | -6,955,286.34 | | 15,312,488.89 | 6,097,495.24 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润
的影响金额 | | 吉林省吉汽网络科技有限公司 | 3,491,742.60 | 3,619,384.06 | 127,641.46 | 不适用 | | 中通国脉物联科技(辽宁)有
限公司 | 65,418.98 | 87,301.20 | 21,882.22 | 不适用 | | 合计 | 3,557,161.58 | 3,706,685.26 | 149,523.68 | |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022 年度,国内外经济形势严峻,因受到项目实施环境恶化、验收回款周期延长、项目完工率降低等影响,公司营业收入和毛利率下滑。通信技术服务行业作为通信运营商的配套服务商,国家产业政策和通信运营商的资本开支直接影响其受益情况,行业的周期性、区域性更增加了市场的竞争态势,行业竞争愈发激烈。为了保障公司正常运作,在公司董事会的领导下,一方面响应国家推进网络强国和数字中国建设等宏观政策的号召,另一方面公司合理调配资源,持续深耕传统通信工程业务,确保公司发展基础稳固,克服种种困难继续紧随各大运营商的发展步伐,提供优质的通信工程服务。同时,公司ICT业务拓展已初见成效,为客户提供了信息化集成服务和政企数字化业务多种解决方案。
(一)继续深耕传统通信工程业务,深入ICT数字化产业
在面临业绩下滑的压力下,公司仍然要稳步推进通信工程业务的“降本增效”经营理念,立足于根本,创造生存空间,才能具备拓展能力。2022 年,公司尽可能的调配资源布局 ICT 产业,政企数字化业务拓展初具成效,仍然是未来发展的重点方向。以拓展和开发政府和企业市场,提升公司在政府等客户的企业形象,丰富公司业务种类包括软件开发及服务、网络运维服务、产品代理等。行业客户主要涉及水利、教育、医疗等,公司通过提供的整体解决方案,建立聚焦于全过程服务(设计、承揽、集成、产品、运营)的特色服务模式。通过政企业务达到增加公司业绩和提高利润的目的,从而提升公司整体实力和核心竞争力。
(二)优化公司管理结构,强化降本增效措施
报告期内,公司继续对组织机构和人员调整优化。从业务定位方面区分各业务部门,精简管理人员成本,优化职能部门结构,全面推行精细化管理工作,确保公司保持持续的发展。
(三)提升公司管理能力,搭建人才梯队
在传统通信工程业务方面,公司不断强化施工队伍施工规范、工程质量、安全生产等全过程的科学管理,不断提升项目交付的品质和时效;在经营管理上,公司不断完善管理平台,优化业务流程,进一步完善以效益为导向的过程管理,提升项目的交付能力以及交付效率。公司围绕战略目标,加强干部队伍建设。打造一批“专精、专业、专能”的年轻化管理团队,为公司后续发
展“储能”。
(四)改善资金流动性,拓展融资渠道。
本着“只有生存,才能拓展”的经营理念,公司克服诸多困难,清欠应收账款,改善公司资
金流动性,降低公司财务杠杆,减轻债务负担,积极与债权人进行沟通,增强公司的抗风险能力,
提升公司可持续经营能力。
新的一年,新型数字基础设施建设驱动国家信息化发展进入新阶段,有力支撑数字中国、智
慧社会、网络强国建设和数字经济发展,为技术创新、产业创新、应用创新提供重要基础支撑。
5G移动通信网络加速部署,由云、网、端组成新型数字基础设施,全面渗透到经济社会各行各业。
公司会通过各种方式提升可持续经营能力,增强资金流动性,积蓄能量立足于数字经济行业发展
浪潮中。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年,我国为了全力推进网络强国和数字中国建设,适度超前部署5G、千兆等新型基础设
施建设,优化升级信息服务供给,全力加速各项应用普及,着力深化数字经济与实体经济融合,
为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑,实现电信业务增长趋势向好、结构
优化、动能增强,全面推进“十四五”规划落实。
根据工业和信息化部公布《2022年通信业统计公报》信息显示:
(一)电信业务收入和业务总量呈较快增长
经初步核算,2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元,比上年增长8%。按照上年价格计
算的电信业务总量达1.75万亿元,同比增长21.3%。
(二)固定互联网宽带接入业务收入平稳增长
2022年,完成固定互联网宽带接入业务收入2402亿元,比上年增长7.1%,在电信业务收入中占比由上年的15.3%下降至15.2%,拉动电信业务收入增长1.1个百分点。
(三)移动数据流量业务收入低速增长
2022年,完成移动数据流量业务收入6397亿元,比上年增长0.3%,在电信业务收入中占比
由上年的43.4%下降至40.5%,拉动电信业务收入增长0.1个百分点。
2023年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》,要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制,健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商,公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC 技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、华为、中兴通讯、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商,并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。
公司的上述业务可以根据业务类型分为四个板块:
1、通信技术服务板块:包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务;主要经营内容为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务。针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源,制定相应的实施、运维等技术方案。主要客户为基础通信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。
2、软件开发集成服务板块:包括技术服务、软件开发及系统集成服务。技术服务的主要经营内容是为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案,主要客户为中兴通讯股份有限公司。软件开发及系统集成服务包括智慧校园基础网的设备采购、安装和调测等方案的集成、弱电智能化工程、楼宇智能化系统等,主要客户为长春市公安局、广西广投智能科技有限公司、华润置地(南宁)有限公司、东北亚数字科技有限公司、辽宁省档案馆(辽宁省工业文化发展中心)等。
3、IDC技术服务板块:包括IDC运营维护服务和IDC增值服务,主要经营内容公司针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。主要客户为中国电信股份有限公司上海分公司、上海市信息网络有限公司等;
4、商品贸易板块:商品贸易非公司主营业务,占收入比重很低,主要为其他业务板块产生的附带产品销售,包括电子产品、安防产品、信息化产品等,主要客户为各类政府部门、企事业单位等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)专业服务能力
在通信技术服务领域,公司是各主要业务合作伙伴的主流供应商,设备配套足量,经验丰富,技术领先,进一步实现公司一体化发展战略,提升了综合技术服务能力。多年来,公司一直为通信运营商提供了优质的服务,广受好评,在保障高质量专业能力的同时,更加注重服务质量,提升客户满意度,继续保持较强的服务优势。
(二)生产管理能力
企业本着科学、高效的管理目的,进一步推进了项目管理模块和施工管理模块,强化项目全过程管理在全公司的应用,使得管理明晰,责权利分明,有效帮助利润的最大化。针对行业发展趋势和通信运营商经营策略,公司将生产管理能力的重点工作定位于成本管控方面,通过精细化的成本管控措施保障公司平稳发展趋势。
(三)完善的专业资质
多年来,公司不断完善资质体系,提升了公司的市场竞争力。截至报告期末,公司持有包括“通信工程施工总承包”等在内的多项重要资质,这既是公司专业能力的体现,又是业务拓展的重要基础。公司主要资质如下:
| 序
号 | 资质名称 | 许可文件名类型 | 编号 | 许可机关 | | 1 | 通信工程施工总
承包(壹级) | 建筑业企业资质
证书 | D122091713 | 中华人民共和国住
房和城乡建设部 | | 2 | 电子与智能化工
程专业承包(壹
级) | 建筑业企业资质
证书 | D222014328 | 长春市城乡建设委
员会 | | 3 | 消防设施工程专
业承包(贰级) | 建筑业企业资质
证书 | D222014328 | 长春市城乡建设委
员会 | | 4 | 建筑装修装饰工
程专业承包(贰
级) | 建筑业企业资质
证书 | D222014328 | 长春市城乡建设委
员会 | | 5 | 建筑工程施工总
承包(叁级) | 建筑业企业资质
证书 | D322048681 | 长春市城乡建设委
员会 | | 6 | 电力工程施工总
承包(叁级) | 建筑业企业资质
证书 | D322048681 | 长春市城乡建设委
员会 | | 7 | 钢结构工程专业
承包(叁级) | 建筑业企业资质
证书 | D322048681 | 长春市城乡建设委
员会 | | | 建筑机电安装工
程专业承包(叁
级) | 建筑业企业资质
证书 | D322048681 | 长春市城乡建设委
员会 | | 9 | 机电工程施工总
承包(叁级) | 建筑业企业资质
证书 | D322048681 | 长春市城乡建设委
员会 | | 10 | 城市及道路照明
工程专业承包(叁
级) | 建筑业企业资质
证书 | D322048681 | 长春市城乡建设委
员会 | | 11 | 施工劳务(不分等
级) | 建筑业企业资质
证书 | D322048681 | 长春市城乡建设委
员会 | | 12 | 建筑智能化系统
设计专项(乙级) | 工程设计资质证
书 | A222006474 | 吉林省住房和城乡
建设厅 | | 13 | 信息通信网络系
统集成(甲级) | 信息通信建设企
业服务能力证书 | 通信(集)17107001 | 中国通信企业协会 | | 14 | 承装类五级、承修
类五级 | 承装(修、试)电
力设施许可证 | 2-2-01248-2017 | 国家能源局东北监
管局 | | 15 | 有线广播电视工
程企业总承包(叁
级) | 有线广播电视工
程服务认证证书 | ABP-FW-2022-045 | 国家广播电视总局
广播电视规划院 | | 16 | 设计施工、维修
(壹级) | 吉林省安全技术
防范行业资信证
书 | 231314 | 吉林省社会公共安
全产品行业协会 | | 17 | 软件业企业认证 | 软件企业证书 | 吉RQ-2020-0007 | 吉林省软件业行业
协会 | | 18 | 武器装备科研生
产单位(二级) | 武器装备科研生
产单位二级保密
资格证书 | JLB21002 | 吉林省国家保密局
吉林省国防科技工
业办公室 | | 19 | 运行维护服务(叁
级) | 信息技术服务标
准符合性证书 | ITSS-YW-3-220020201111 | 中国电子工业标准
化技术协会信息技
术服务分会 |
(四)长期稳定的客户资源
公司的主要客户为:中国联合网络通信有限公司吉林省分公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团吉林有限公司、广西广投智能科技有限公司、华润置地(南宁)有限公司等。公司已在包括东北、华北、华南、华东等地区开展通信网络技术服务业务,通过多元化的客户类型和多地区的市场拓展策略稳定了近年的市场份额。未来,公司依托于通信网络技术服务行业的快速发展,紧跟行业发展步伐,依托现有客户群体寻求政企客户资源,积极开拓非运营商业务。
五、报告期内主要经营情况
2022年,公司实现营业收入412,968,555.28元,较上年同期减少103,749,719.55元,同比减少20.08%;公司实现营业成本384,002,052.49元,较上年同期减少76,917,892.98元,同比减少16.69%;实际归属于上市公司股东的净利润-153,736,360.31元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | | 营业收入 | 412,968,555.28 | 516,718,274.83 | -20.08 | | 营业成本 | 384,002,052.49 | 460,919,945.47 | -16.69 | | 销售费用 | 8,897,356.83 | 9,806,392.51 | -9.27 | | 管理费用 | 54,050,357.35 | 64,072,974.38 | -15.64 | | 财务费用 | 11,645,305.91 | 16,138,886.79 | -27.84 | | 研发费用 | 4,416,406.89 | 5,551,764.99 | -20.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 65,445,593.48 | -4,935,620.04 | 不适用 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -369,897.84 | -10,869,875.80 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,641,579.67 | -67,311,997.80 | 不适用 |
营业收入变动原因说明:受2022年经济环境不利因素影响,订单未能有效执行,营业收入同比去年减少103,749,719.55元,主要是主营业务收入同比去年减少104,549,071.54元,同比减少20.43%。尤其在东北、华北、华东等主要经营区域受影响较大,其中东北地区收入同比下降22.88%,华北地区收入同比下降45.62%;华东地区收入同比下降21.26%。
营业成本变动原因说明:营业成本同比去年减少76,917,892.98元,主要是随营业收入同向减少导致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比去年增加449.36万元,同比减少27.84%。主要是公司贷款规模缩减,随之贷款利息费用减少导致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,公司大力清欠应收账款,注重改善资金流动性,收到其他与经营活动有关的现金增加4,948.82万元导致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,公司银行贷款规模缩减,授信额度降低,取得借款收到的现金减少11,717.93万元导致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内,公司实现主营业务收入412,968,555.28元,较上年同期减少103,749,719.55元,同比下降20.08%,主营业务收入减少原因是公司所处通信行业市场竞争愈发白热化,公司面临的总体发展环境更加严峻,传统运营商的投入较以前年度有所减少,2022年度主营业务成本384,002,052.49元,较上年同期减少76,917,892.98元,同比下降16.69%,主要系收入下降所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
(%) | 营业收入
比上年增
减(%) | 营业成本
比上年增
减(%) | 毛利率比
上年增减
(%) | | 通信技术
服务 | 406,698,501.51 | 379,084,036.46 | 6.79 | -19.39 | -15.70 | 减少
4.08个
百分点 | | 贸易业务 | 1,695,136.23 | 2,456,303.47 | -44.90 | -80.60 | -69.50 | 减少
52.74个
百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
(%) | 营业收入
比上年增
减(%) | 营业成本
比上年增
减(%) | 毛利率比
上年增减
(%) | | 线路工程 | 137,647,264.85 | 129,236,197.53 | 6.11 | -42.60 | -43.43 | 增加1.37
个百分点 | | 设备工程 | 58,089,973.67 | 53,323,300.37 | 8.21 | -25.82 | -15.98 | 减少
10.75个
百分点 | | 维护服务 | 53,371,349.99 | 52,963,840.46 | 0.76 | -3.53 | 2.65 | 减少5.97
个百分点 | | IDC运维
及增值 | 44,962,632.42 | 34,442,185.23 | 23.40 | -11.78 | -0.48 | 减少8.70
个百分点 | | 技术服务 | 16,018,381.14 | 14,668,435.83 | 8.43 | -55.66 | -54.94 | 减少1.47
个百分点 | | 商品贸易 | 1,695,136.23 | 2,456,303.47 | -44.90 | -80.60 | -69.50 | 减少
52.74个
百分点 | | 软件开
发、系统
集成及其
他 | 96,608,899.44 | 94,450,077.04 | 2.23 | 119.58 | 142.10 | 减少9.10
个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
(%) | 营业收入
比上年增
减(%) | 营业成本
比上年增
减(%) | 毛利率比
上年增减
(%) | | 东北 | 256,099,324.24 | 244,870,476.04 | 4.38 | -22.88 | -18.57 | 减少5.06
个百分点 | | 华北 | 35,525,204.29 | 34,306,222.71 | 3.43 | -45.62 | -45.42 | 减少0.35
个百分点 | | 华东 | 58,219,677.14 | 47,720,588.08 | 18.03 | -21.26 | -8.29 | 减少
11.59个
百分点 | | 华南 | 34,883,816.73 | 31,617,023.47 | 9.36 | 55.17 | 40.21 | 增加9.66
个百分点 | | 其他地区 | 23,665,615.34 | 23,026,029.63 | 2.70 | 21.63 | 17.64 | 增加3.3
个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位:元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总 | 上年同期金额 | 上年同 | 本期金额 | 情况 | | | | | 成本比例
(%) | | 期占总
成本比
例(%) | 较上年同
期变动比
例(%) | 说明 | | 通信技
术服务
业 | 人工成本 | 69,075,826.62 | 18.22 | 72,925,830.54 | 16.22 | -5.28 | | | | 劳务外协费 | 233,705,935.97 | 61.66 | 308,152,090.86 | 68.53 | -24.16 | | | | 物料消耗 | 64,726,262.07 | 17.07 | 49,031,186.87 | 10.90 | 32.01 | 报告期材料
费增加所致 | | | 差旅费 | 2,008,741.53 | 0.53 | 2,459,334.53 | 0.55 | -18.32 | | | | 机械使用费 | 322,963.90 | 0.09 | 1,278,435.90 | 0.28 | -74.74 | 报告期机械
使用减少所
致 | | | 车辆费用 | 2,532,540.57 | 0.67 | 4,440,448.94 | 0.99 | -42.97 | 报告期业务
量减少所致 | | | 折旧费 | 2,336,940.35 | 0.62 | 4,698,676.58 | 1.04 | -50.26 | 报告期业务
量减少所致 | | | 搬运费 | 228,855.34 | 0.06 | 1,266,927.63 | 0.28 | -81.94 | 报告期业务
量减少所致 | | | 办公费 | 350,488.48 | 0.09 | 940,887.91 | 0.21 | -62.75 | 报告期业务
量减少所致 | | | 安全生产费 | 394,623.45 | 0.10 | 1,225,003.11 | 0.27 | -67.79 | 报告期业务
量减少所致 | | | 房屋租赁成本 | 1,000,464.86 | 0.26 | 2,261,330.45 | 0.50 | -55.76 | 报告期业务
量减少所致 | | | 其他 | 2,400,393.32 | 0.63 | 1,009,962.89 | 0.23 | 137.67 | 报告期偶然
支出减少所
致 | | | 小计 | 379,084,036.46 | 100.00 | 449,690,116.21 | 100.00 | -15.70 | | | 商品贸
易 | 人工成本 | 5,188,561.42 | 67.3 | 0 | 0 | 0.00 | | | | 物料消耗 | 2,456,303.47 | 100 | 8,005,708.35 | 99.41 | -69.32 | 报告期业务
量减少所致 | | | 搬运费 | | | 47,225.02 | 0.59 | -100.00 | 报告期搬运
费减少所致 | | | 小计 | 2,456,303.47 | 100.00 | 8,052,933.37 | 100 | -69.50 | | | 合计 | | 381,540,339.93 | 100.00 | 457,743,049.58 | 100 | -16.65 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 通信管
线工程 | 人工成本 | 11,721,133.71 | 9.07 | 20,998,987.79 | 7.40 | -44.18 | 报告期业务
量减少所致 | | | 劳务外协费 | 108,947,477.40 | 84.30 | 186,333,461.81 | 85.72 | -41.53 | 报告期业务
量减少所致 | | | 物料消耗 | 5,100,681.36 | 3.95 | 16,505,589.16 | 3.63 | -69.10 | 报告期业务
量减少所致 | | | 差旅费 | 825,943.22 | 0.64 | 792,963.75 | 0.60 | 4.16 | | | | 机械使用费 | 2,730.00 | 0.00 | 31,929.74 | 0.05 | -91.45 | 报告期业务
量减少所致 | | | 车辆费用 | 689,433.59 | 0.53 | 1,209,456.43 | 0.77 | -43.00 | | | | 折旧费 | 302,871.70 | 0.23 | 926,584.35 | 0.62 | -67.31 | 报告期业务
量减少所致 | | | 搬运费 | 52,000.00 | 0.04 | 224,100.00 | 0.06 | -76.80 | 报告期业务
量减少所致 | | | 办公费 | 184,282.37 | 0.14 | 334,438.43 | 0.17 | -44.90 | 报告期业务
量减少所致 | | | 安全生产费 | 175,745.02 | 0.14 | 234,677.42 | 0.36 | -25.11 | | | | 房屋租赁成本 | 411,365.60 | 0.32 | 787,525.92 | 0.47 | -47.76 | 报告期业务
量减少所致 | | | 其他 | 822,533.56 | 0.64 | 70,564.15 | 0.15 | 1,065.65 | 报告期偶
然支出增加
所致 | | | 小计 | 129,236,197.53 | 100.00 | 228,450,278.95 | 100.00 | -43.43 | | | 通信设
备安装
工程 | 人工成本 | 12,885,885.64 | 24.17 | 7,319,524.18 | 7.56 | 76.05 | 报告期业务
量减少所致 | | | 劳务外协费 | 35,334,227.63 | 66.26 | 37,749,899.29 | 60.57 | -6.40 | | | | 物料消耗 | 1,385,685.49 | 2.60 | 10,499,135.56 | 22.53 | -86.80 | 报告期业务
量减少所致 | | | 差旅费 | 797,982.69 | 1.50 | 1,256,458.64 | 1.69 | -36.49 | 报告期业务
量减少所致 | | | 机械使用费 | 23,204.20 | 0.04 | 259,923.38 | 0.05 | -91.07 | 报告期业务
量减少所致 | | | 车辆费用 | 1,513,381.01 | 2.84 | 1,996,634.24 | 2.29 | -24.20 | | | | 折旧费 | 234,549.26 | 0.44 | 866,362.77 | 0.87 | -72.93 | 报告期业务
量减少所致 | | | 搬运费 | 176,855.34 | 0.33 | 1,022,827.63 | 1.86 | -82.71 | 报告期业务
量减少所致 | | | 办公费 | 101,885.76 | 0.19 | 211,661.33 | 0.23 | -51.86 | 报告期业务
量减少所致 | | | 安全生产费 | 139,385.09 | 0.26 | 928,702.77 | 0.84 | -84.99 | 报告期业务
量减少所致 | | | 房屋租赁成本 | 397,439.71 | 0.75 | 1,170,787.28 | 1.33 | -66.05 | 报告期业务
量减少所致 | | | 其他 | 332,818.55 | 0.62 | 185,871.26 | 0.18 | 79.06 | 报告期偶
然支出增加
所致 | | | 小计 | 53,323,300.37 | 100.00 | 63,467,788.33 | 100.00 | -15.98 | | | 通信网
络维护
服务 | 人工成本 | 3,072,056.44 | 5.80 | 7,272,294.14 | 15.70 | -57.76 | 报告期业务
量减少所致 | | | 劳务外协费 | 48,811,677.04 | 92.16 | 40,405,978.23 | 79.52 | 20.80 | | | | 物料消耗 | 49,051.23 | 0.09 | 11,651.50 | 0.12 | 320.99 | 报告期物料
消耗增加所
致 | | | 差旅费 | 152,863.62 | 0.29 | 327,470.87 | 0.37 | -53.32 | 报告期业务
量减少所致 | | | 机械使用费 | 0.00 | 0.00 | 986,582.78 | 1.01 | -100.00 | | | | 车辆费用 | 328,966.76 | 0.62 | 1,222,004.28 | 1.47 | -73.08 | 报告期业务
量减少所致 | | | 折旧费 | 41,534.72 | 0.08 | 510,237.09 | 0.73 | -91.86 | 报告期业务
量减少所致 | | | 办公费 | 35,336.61 | 0.07 | 311,477.45 | 0.32 | -88.66 | 报告期业务
量减少所致 | | | 安全生产费 | 31,359.10 | 0.06 | 47,068.44 | 0.07 | -33.38 | 报告期业务
量减少所致 | | | 房屋租赁成本 | 76,134.57 | 0.14 | 253,016.33 | 0.29 | -69.91 | 报告期业务
量减少所致 | | | 其他 | 364,860.37 | 0.69 | 249,970.62 | 0.35 | 45.96 | 报告期偶
然支出增加
所致 | | | 小计 | 52,963,840.46 | 100.00 | 51,597,751.73 | 100.00 | 2.65 | | | 技术服
务 | 人工成本 | 538,129.61 | 3.67 | 3,998,254.79 | 21.71 | -86.54 | 报告期业务
量减少所致 | | | 劳务外协费 | 14,036,724.20 | 95.69 | 27,895,625.12 | 75.78 | -49.68 | 报告期业务
量减少所致 | | | 物料消耗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | | | | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 78,486.19 | 0.62 | -100.00 | 报告期业务
量减少所致 | | | 车辆费用 | 0.00 | 0.00 | 10,624.37 | 0.03 | -100.00 | 报告期业务
量减少所致 | | | 折旧费 | 5,442.34 | 0.04 | 27,799.21 | 0.04 | -80.42 | 报告期业务
量减少所致 | | | 办公费 | 1,461.75 | 0.01 | 81,634.79 | 0.16 | -98.21 | 报告期业务
量减少所致 | | | 安全生产费 | 0.00 | 0.00 | 13,163.52 | 0.08 | -100.00 | 报告期业务
量减少所致 | | | 房屋租赁成本 | 0.00 | 0.00 | 47,198.82 | 0.05 | -100.00 | 报告期业务
量减少所致 | | | 其他 | 86,677.93 | 0.59 | 399,474.82 | 0.04 | -78.30 | 报告期业务
量减少所致 | | | 小计 | 14,668,435.83 | 100.00 | 32,552,261.63 | 100.00 | -54.94 | | | 软件开
发及系
统集成
收入以
及其他 | 人工成本 | 9,505,516.85 | 10.06 | 2,909,040.55 | 11.62 | 226.76 | 报告期业务
量增加所致 | | | 劳务外协费 | 25,537,860.38 | 27.04 | 13,969,703.26 | 87.76 | 82.81 | 报告期业务
量增加所致 | | | 物料消耗 | 58,190,843.99 | 61.62 | 22,014,810.65 | 0.07 | 164.33 | 报告期物料
消耗增加所
致 | | | 差旅费 | 231,952.00 | 0.25 | 3,955.08 | 0.01 | 5,764.66 | 报告期业务
量增加所致 | | | 机械使用费 | 297,029.70 | 0.31 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | | | | 车辆费用 | 759.21 | 0.00 | 1,729.62 | 0.00 | -56.11 | 报告期车辆
费减少所致 | | | 折旧费 | 20,266.88 | 0.02 | 8,755.72 | 0.00 | 131.47 | 报告期折旧
费增加所致 | | | 搬运费 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | -100.00 | | | | 办公费 | 27,521.99 | 0.03 | 1,675.91 | 0.00 | 1,542.21 | 报告期办公
费增加所致 | | | 安全生产费 | 48,134.24 | 0.05 | 1,390.96 | 0.00 | 3,360.50 | 报告期业务
量增加所致 | | | 房屋租赁成本 | 115,524.98 | 0.12 | 2,802.10 | 0.00 | 4,022.80 | 报告期增加
房租租赁所
致 | | | 其他 | 474,666.82 | 0.50 | 79,090.26 | 0.00 | 500.16 | 报告期偶
然支出增加
所致 | | | 小计 | 94,450,077.04 | 100.00 | 39,012,954.11 | 100.00 | 142.10 | | | IDC增值
及 IDC运
维 | 人工成本 | 31,353,104.37 | 91.03 | 30,427,729.09 | 77.48 | 3.04 | | | | 劳务外协费 | 1,037,969.32 | 3.01 | 1,797,423.15 | 8.16 | -42.25 | 报告期业务
量减少所致 | | | 折旧费 | 1,732,275.45 | 5.03 | 2,358,937.44 | 4.75 | -26.57 | | | | 其他 | 318,836.09 | 0.93 | 24,991.78 | 9.61 | 1,175.76 | 报告期偶
然支出增加
所致 | | | 小计 | 34,442,185.23 | 100.00 | 34,609,081.46 | 100.00 | -0.48 | | | | 物料消耗 | 2,456,303.47 | 100.00 | 8,005,708.35 | 99.63 | -69.32 | 报告期业务
量减少所致 | | | 搬运费 | 0.00 | 0.00 | 47,225.02 | 0.37 | -100.00 | 报告期搬运
费减少所致 | | | 小计 | 2,456,303.47 | 100.00 | 8,052,933.37 | 100.00 | -69.50 | | | 合计 | | 381,540,339.93 | 100.00 | 457,743,049.58 | 100.00 | -16.65 | |
(未完)

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