龙星化工(002442):2024年半年度审计报告
内部审计报告 龙星化工股份有限公司董事会: 我部依据内部审计制度审计了龙星化工股份有限公司 2024年度 1-6月财务报告。 我部按照《内部审计规则》,依据内部审计计划实施了内部审计 工作。内部审计程序进行了2024年1-6月会计报表金额的核对工作, 2024年 1-6月的财务报告是依据《企业会计准则》和相关编制要求 编制的,在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营状况、经营成果,以合理确信2024年1-6月财务报告不存在重大错 报。 龙星化工股份有限公司 内部审计负责人: 刘现奎 2024年8月15日 中财网
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