[中报]铂科新材(300811):2024年半年度报告摘要
证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2024-057 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
3、公司股东数量及持股情况 单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 公司管理团队始终秉承“让电更纯·静”的创业初心,坚持以技术开发和产品创新为核心驱动,持续着力打造金属软 磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线,经营工作稳步推进。报告期内,公司实现营业收入7.96亿元,同比 增长36.88%,实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元,同比增长38.18%,经营业绩总体呈现快速增长趋势,并达 到了同期历史新高。具体业绩驱动因素如下: 1、报告期内,金属软磁粉芯保持稳健增长,实现销售收入5.86亿元,同比增长7.03%,进一步巩固公司在金属软磁粉芯行业中的市场领先地位。其中,通讯、服务器电源及UPS应用领域,在新基建和人工智能爆发等积极因素的推进 下,销售收入同比取得高速增长;新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为及其他造车势力的认可与合作,销 售收入同比取得较快增长;空调应用领域,由于产品标准化程度高,公司充分发挥河源生产基地的自动化优势,使其在 品质、交付、成本方面都得到大幅提升,产品市场竞争力明显加强,报告期内销售收入同比取得大幅增长。光伏应用领 域虽然一季度受到下游光伏逆变器厂商去库存的延迟影响增长有所放缓,但在二季度开始明显回暖,报告期内销售收入 同比基本持平。 2、报告期内,电感元件(以芯片电感为主)继续保持高速增长态势,实现销售收入 1.95亿元,环比 2023年下半年增长138.92%,占公司营业收入的比重达到了24.5%,进入了快速发展通道并爆发出强劲增长的潜力,已成长为公司业 务发展规划中的主力军。其中,芯片电感产品持续取得 MPS、英飞凌等全球知名半导体厂商的高度认可,同时报告期内 还新进入了多家全球知名半导体厂商供应商名录。新产品开发方面,公司报告期内持续大额研发投入开发新产品,并交 付了大量的样品,为开发新的增量市场做准备,其中适用于 AI服务器电源电路的 TLVR电感,目前已经实现小批量生产。 另外,公司电感元件在 AI笔记本、平板、可穿戴设备、汽车、AI手机等应用领域的技术布局也取得了一系列重大进展。 3、报告期内,金属软磁粉末取得了较大的增长,实现销售收入1,385.91万元,同比增长25.26%。为了进一步满足市场的需求,公司在报告期内持续筹建年产能达6,000吨/年的粉体工厂,预计下半年可释放部分产能,并于2025年 建设完成。粉体工厂的建成将有效解决目前公司对外销售粉末产能不足的问题,有望为公司提供新的增长动能。 4、报告期内,公司的产品体系和收入结构都得到进一步完善,有效熨平了下游部分行业周期性波动对公司整体经营业绩和发展速度的影响。同时,由于公司加强了应收款项管理且现金结算比例增加,报告期内公司的经营现金流净额 同比大幅增长384.40%,为公司的稳健经营提供重要保障。 未来,随着公司金属软磁粉芯的稳步发展,芯片电感进入高速发展的快车道,金属软磁粉末产能释放及市场认可度 的提升,公司的三条增长曲线模型构建日趋成熟,我们有信心和能力保持公司长期稳健增长。 中财网
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