中建环能:300425中建环能投资者关系管理信息20240912

时间:2024年09月12日 19:10:30 中财网
原标题:中建环能:300425中建环能投资者关系管理信息20240912

证券代码: 300425 证券简称:中建环能 中建环能科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2024【002】

投资者关系活动 类别□特定对象调研 ?分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容)
  
参与单位名称及 人员姓名参与四川辖区 2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业 绩说明会的投资者
时间2024年 9月 12日 13:00—17:00
地点全景网投资者关系互动平台
上市公司接待人 员姓名1、董事长佟庆远 2、总裁兼董事会秘书王哲晓 3、副总裁兼财务总监杨巍
投资者关系活动 主要内容介绍本次业绩说明会采取网络文字直播形式,与投资者就其关心的 问题进行交流互动。主要内容如下: 1、面对行业变化和市场竞争,公司有哪些具体的战略规划来 保持或提升市场地位?特别是在新能源、环保新技术等领域是 否有新的布局? 答:您好,感谢您对公司的关注。在产业结构调整的背景下, 公司将继续坚持“先进的环境技术产品与解决方案提供商”战 略定位,以“科技创新+精益制造”为驱动力,从技术研发、产 品设计、生产制造、项目运营等方面入手,融入提质增效和绿 色低碳理念,做强做专技术产品,不断提升细分领域市场占有 率。感谢您对公司的关注。 2、公司2023年研发投入同比增长14.78%,这些投入主要集 中在哪些领域?未来研发投入是否会继续增加?
 答:您好,感谢您对公司的关注。公司自创立以来高度重视技 术研发工作,深刻认识到技术创新产品是公司的核心竞争力。 公司通过加大研发力度,形成了以“技术平台——产品线—— 产品”为划分的技术研发体系,建立起以混凝分离、过滤分离、 生化处理、水力流体、热交换、离心分离为基础的 6个技术平 台,逐步拓展成以磁分离、磁沉淀、孔板格栅、磁生化、离心 脱水、污泥干化等为主的 9条产品线和 200余款产品型号的产 品技术体系。24项技术达到国际先进及国际领先水平。未来 公司将以提升产品技术参数、降低成本、提升用户体验为目标, 持续加大研发力度,加快推动产品迭代升级,积极推动科技创 新成果转化成效进一步显现,巩固公司产品多元化优势。 3、上半年研发投入同比增长17.0%,这些投入将如何转化为 公司未来的竞争力? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司自创立以来高度重视技 术研发工作,深刻认识到技术创新产品是公司的核心竞争力。 公司通过加大研发力度,形成了以“技术平台——产品线—— 产品”为划分的技术研发体系,建立起以混凝分离、过滤分离、 生化处理、水力流体、热交换、离心分离为基础的 6个技术平 台,逐步拓展成以磁分离、磁沉淀、孔板格栅、磁生化、离心 脱水、污泥干化等为主的 9条产品线和 200余款产品型号的产 品技术体系。24项技术达到国际先进及国际领先水平。未来 公司将积极拓展市场,践行“多产品”战略,化技术优势为发展 胜势,提升公司经营业绩。 4、领导您好,请问贵公司属于科技型专精特新企业吗 答:您好,感谢您对公司的关注。公司旗下拥有 2家国家级专 精特新小巨人企业。公司聚焦核心技术研发,目前拥有工程设 计资质环境工程专项甲级(水污染防治工程)、环保工程专业 承包壹级资质等各类环保资质 10余项;拥有国家专利 500余 项、发明专利 110余项,参与国家/地方重点课题 40余项,发
 布各类标准 20余项;目前公司主要技术产品包括磁介质混凝 沉淀技术产品、RID雨水截蓄系统、MagBR磁介质生物反应 器、净化槽一体化污水处理设备开发、SDDR污泥低温干化设 备。公司未来将在污水处理、污泥处理、雨水治理等领域布局 更多低碳高效的新产品、新技术,提升公司在行业中的竞争能 力和影响力。 5、公司股价市值长期低迷低下,公司有什么好的措施拯救吗? 答:您好。公司认为市值管理的基础是价值管理,公司正探索 建立健全公司市值管理工作体系。在合规治理方面,公司通过 修订公司制度等方式进一步完善了内部治理结构,梳理了治理 主体之间的职责界限和法律责任;在价值创造方面,公司持续 加强技术研发、精益制造和市场营销的创新升级力度,获得多 个专利及研发成果;在价值传递方面,公司通过定期召开年度 业绩说明会,对年度业绩进行多维度的解读,以帮助投资者更 为客观、全面理解公司;在价值分享方面,公司持续多年保持 现金分红,累计现金分红金额处于行业中上游水平。公司会力 争以优秀的经营业绩回报投资者。 6、离心机及工业过程收入同比增长4.90%,请问这部分未来 是否会继续保持增长态势? 答:您好。受宏观经济影响,工业投资增速放缓,离心机行业 竞争加剧,2024年离心机业务营业收入同比下降。公司持续 加强成本管控,发挥装备制造优势,提升研产销三个环节的协 同管理,同时,加大技术创新和产品升级换代,持续提升行业 竞争力,稳定离心机业务行业地位。感谢您对公司的关注。 7、应收账款较上年末增加23.57%,公司如何管理应收账款风 险,确保资金回笼? 答:您好。为有效解决应收账款问题,公司采取多项措施,如: 成立专项清收小组,建立领导责任包保机制,签订目标责任书, 按月召开应收账款清欠会议,加大考核奖惩政策等,再辅之以
 法律手段,多途径推动应收账款的催收。公司现有客户中占比 较大的为政府、国有企业,受限于客户资金状况,上半年回款 不及预期,导致应收账款增长。随着国内经济回升向好,基于 政府部门、国有企业良好的信用状况,公司回款状况将逐步改 善。感谢您对公司的关注。 8、存货账面价值较上年末减少,但存货跌价准备计提比例未 变,公司如何评估存货价值风险? 答:您好。公司严格按照企业会计准则相关规定,在充分考虑 存货当前状况、市场价值的基础上,谨慎估计存货可变现净值, 并以此为基础计提存货跌价准备,公司存货跌价风险总体可 控。感谢您对公司的关注。 9、公司2023年毛利率同比上升2.77个百分点,这是如何实 现的?未来是否有可能进一步提高毛利率? 答:您好。受益于公司自成立以来在技术创新和产品制造方面 不断积累与沉淀,磁分离技术产品在部分水处理细分领域处于 领先地位,公司 2023年水处理业务毛利率同比上升 4.37%, 带动公司整体毛利率同比上升。公司将持续加强成本管控,持 续提升研产销三个环节的协同管理,发挥装备制造优势,同时 继续加大研发投入,加快新产品上市和产品升级换代,保持毛 利率水平的稳定。感谢您对公司的关注。 10、上半年毛利率同比下降2.93个百分点,这对公司盈利能 力有何影响?公司有何应对措施? 答:您好。受宏观经济影响,竞争加剧,水处理行业和离心机 行业毛利率均有所下滑,对当期净利润造成一定影响。公司将 持续加强成本管控,持续提升研产销三个环节的协同管理,发 挥装备制造优势,同时继续加大研发投入,加快新产品上市和 产品升级换代,保持毛利率水平的稳定。感谢您对公司的关注。 11、中建已经入主公司多年,是否有资产置入计划? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司如有重大资产重组事项
 会及时履行披露义务。 12、公司在固废处理处置及资源化领域的收入增长显著,未来 是否计划进一步拓展该业务? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司在固废处理处置及资源 化领域主要从事污泥减量处理等业务。公司自主研发了热泵低 温干化设备和余热干化设备,与市场同类产品相比,本技术产 品突破传统污泥深度脱水干化技术瓶颈,污泥减量化程度高达 80%左右。公司鞍山市政污泥处置项目一期工程处置量高达 500 吨/天,干化后的污泥作为燃料送入垃圾电厂协同焚烧; 公司的浙江台通电镀污泥干化项目处置量高达 300吨/天,实 现电镀污泥资源化利用。 未来,公司将以提升产品技术参数、降低成本、提升用户体验 为目标,加快推动产品迭代升级和在节能减排及资源回收领域 的市场拓展,为客户提供更优质的技术产品和服务。 13、前五大客户合计销售金额占总销售金额的28.17%,前五 大供应商合计采购金额占年度采购总额的14.64%,这些客户 和供应商的稳定性如何? 答:您好。公司充分发挥技术研发和生产制造优势,不断探索 与客户和供应商在环保领域更深、更广的合作。感谢您对公司 的关注。 14、水处理业务作为公司的主要收入来源,为何2023年收入 同比下降了 5.50%?是否有特定项目或市场变化影响了业 绩? 答:您好。由于行业竞争加剧,2023年水处理设备销售放缓, 导致当年营业收入同比下降。公司将持续加大研发继续筑宽公 司技术创新护城河,稳定水处理业务行业地位,同时大力拓展 污泥干化新业务市场,为企业带来新的利润增长点。感谢您对 公司的关注。 15、经营活动产生的现金流量净额同比增长507.01%,请问这
 一大幅增长背后的原因是什么?未来现金流管理有何计划? 答:您好。公司 2023年销售商品、提供劳务收到的现金同比 增长 14.45%是经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要 因素。公司将持续加大应收账款清收力度,加强现金流精细化 管理,推动企业实现高质量发展。感谢您对公司的关注。 16、加权平均净资产收益率较上年同期下降1.70个百分点, 公司计划采取哪些措施来提升这一指标? 答:您好。2023年,公司努力拓展新产品市场,狠抓销售回 款,销售费用增长 10.99%,但由于行业竞争加剧,污泥干化 新业务尚处于发展阶段,2023年营业收入未能实现增长,导 致净利润略有下滑,加权平均净资产收益率较上年同期下降。 公司将围绕“精益管理 做强做专”年度工作方针,持续狠抓营 销和回款,大力拓展污泥干化新业务市场;同时,加大费用管 控力度,促进企业降本增效,提升企业效益。感谢您对公司的 关注。 17、2024年上半年净利润同比下降47.13%,相比去年全年降 幅更大,请问主要原因是什么? 答:您好。上半年,受限于政府及平台公司客户的资金状况, 回款面临较大压力,上半年信用减值损失计提增加;其次,宏 观经济层面,制造业投资不足,离心机行业竞争加剧,离心机 业务营业收入同比下降,对公司上半年净利润造成一定影响。 下半年,公司将围绕“精益管理 做强做专”年度工作方针,持 续加强研发,继续筑宽公司技术创新护城河,大力拓展污泥干 化新业务市场,提升研产销三个环节的协同管理,持续狠抓营 销和回款;同时,加大费用管控力度,促进企业降本增效,提 升企业效益。感谢您对公司的关注。 18、第二季度归母净利润环比增长630.36%,这是否意味着公 司业绩正在逐步改善?未来几个季度预期如何? 答:您好。公司将围绕“精益管理 做强做专”年度工作方针,
 持续狠抓营销和回款,大力拓展污泥干化新业务市场;同时, 加大费用管控力度,促进企业降本增效,提升企业效益。感谢 您对公司的关注。 19、2023年公司净利润同比下降12.62%,请问主要原因是什 么?是成本上升、市场竞争加剧还是其他因素? 答:您好。2023年,公司努力拓展新产品市场,狠抓销售回 款,销售费用增长 10.99%,但由于行业竞争加剧,污泥干化 新业务尚处于发展阶段,2023年营业收入未能实现增长,导 致净利润略有下滑。公司将围绕“精益管理 做强做专”年度工 作方针,持续狠抓营销和回款,大力拓展污泥干化新业务市场; 同时,加大费用管控力度,促进企业降本增效,提升企业效益。 感谢您对公司的关注。 20、长期借款较上年末增加28.73%,这是否会增加公司的财 务成本?公司如何平衡负债与现金流? 答:您好。公司长期借款用途主要为项目融资,长期带息负债 与投资规模匹配。近几年公司的融资利率呈持续下降趋势,大 部分借款融资利率较 LPR利率实现下浮,财务成本的上升对 公司整体现金流影响较小,财务风险整体可控。感谢您对公司 的关注。 21、经营活动产生的现金流量净额同比增长2.95%,相比去年 全年增幅大幅下降,请问原因是什么? 答:您好。公司 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增 长 507.01%,增长比例不具有持续性,一方面公司 2023年销 售商品、提供劳务收到的现金同比增长 14.45%是经营活动产 生的现金流量净额同比增长的主要驱动因素,另一方面 2022 年经营活动产生的现金流量净额基数较低是 2023年实现大幅 增长的重要原因。公司将持续加大应收账款清收力度,加强现 金流精细化管理,推动企业实现高质量发展。感谢您对公司的 关注。
 22、公司10多亿的欠款啥时能够陆续回款,这么高的账款不 能及时回款对公司业务正常运营有何影响? 答:您好。公司现有客户中占比较大的为政府、国有企业,受 限于客户资金状况,上半年回款不及预期,导致应收账款增长, 同时,应收账款坏账准备计提导致公司利润承受一定压力。随 着国内经济持续向好,基于政府部门、国有企业良好的信用状 况,公司回款状况将逐步改善。为有效解决应收账款问题,公 司采取多项措施,如:成立专项清收小组,建立领导责任包保 机制,签订目标责任书,按月召开应收账款清欠会议,加大考 核奖惩政策等,再辅之以法律手段,多途径推动应收账款的催 收。感谢您对公司的关注。 23、公司有与机构主动交流吗?今年上半年机构调研和交流情 况如何? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司上半年参加了深交所“央 企力量筑强基”集体业绩说明会,本次活动吸引了近百名投资 者现场参与,并通过深交所互动易平台进行线上直播。详情请 参见公司披露于巨潮资讯网的《中建环能 2023年度业绩说明 会记录表》。同时,公司一直积极通过互动易、投资者电话等 多种方式与投资者进行日常沟通。 24、公司未来有和中建集团的业务整合,重组计划么? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司目前暂时未有和中建集 团业务整合、重组计划。公司将坚持创新驱动和精益制造发展 战略,做强做专技术产品,全面增强企业核心竞争力和高质量 发展动力。 25、公司拟向全体股东每10股派0.5元,这一分红政策是如 何制定的?未来分红政策是否会有调整? 答:您好,感谢您对公司的关注。公司高度重视现金分红,制 定了《股东未来分红回报规划》(2023-2025),该规划约定 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可
 分配利润的 20%,公司据此制定了 2023年度利润分配方案。 26、今年营收和往年差不多,为什么利润减半了? 答:您好。受外部环境影响,公司上半年度回款不及预期,同 时毛利率有所下滑,导致利润同比下降。感谢您对公司的关注。
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日期2024年 9月 12日


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