桂发祥(002820):内部控制审计报告

时间:2025年03月28日 23:42:24 中财网
原标题:桂发祥:内部控制审计报告





天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2025]第 ZG10558号
















天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
内部控制审计报告


目录 页次

内部控制审计报告 1-2




内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZG10558号


天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂发祥”)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是桂发祥董事会的责任。


二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。





四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,桂发祥于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。















立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)




中国注册会计师:





中国·上海 2025年 3月 28日

  中财网
各版头条