森远股份(300210):内部控制审计报告

时间:2025年04月01日 21:36:28 中财网
原标题:森远股份:内部控制审计报告

内部控制审计报告
鞍山森远路桥股份有限公司
容诚审字[2025] 110Z0045号











容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



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内部控制审计报告






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内部控制审计报告
容诚审字[2025] 110Z0045号

鞍山森远路桥股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“森远股份公司”)2024年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是森远股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,森远股份公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为鞍山森远路桥股份有限公司容诚审字[2025]110Z0045号报告之签字盖章页。)





容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 王逸飞


中国注册会计师:
周洪波

中国·北京 中国注册会计师:

张凤红


2025年 3月 31日


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