欧亚集团(600697):长春欧亚集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
关于长春欧亚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位:长春欧亚集团股份有限公司 审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:010-65542288 关于长春欧亚集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CCAA1B0269 长春欧亚集团股份有限公司 长春欧亚集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春欧亚集团股份有限公司(以下简称欧亚集团)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 16日出具了XYZH/2025CCAA1B0267号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,欧亚集团编制了本专项说明所附的欧亚集团2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是欧亚集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欧亚集团2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除对欧亚集团2024年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计欧亚集团2024年度财务报表时欧亚集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解欧亚集团2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供欧亚集团 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。 附表 2 关于长春欧亚集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元
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