五方光电(002962):续聘2025年度审计机构

时间:2025年04月25日 23:27:32 中财网
原标题:五方光电:关于续聘2025年度审计机构的公告

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2025-014
湖北五方光电股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”或“天健”)为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号  
首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人
上年末执业人员数 量注册会计师2,356人 
 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 
2023年(经审计) 业务收入业务收入总额34.83亿元 
 审计业务收入30.99亿元 
 证券业务收入18.40亿元 
2024年上市公司 (含A、B股)审计 情况客户家数707家 
 审计收费总额7.20亿元 
 涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,水利、环境和公共设施管理 业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业, 

  金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政 业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体 育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业, 卫生和社会工作等
 本公司同行业上市公司审计客户家数544
2、投资者保护能力
截至2024年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告被告案件时间主要案情诉讼进展
投资者华仪电气、 东海证券、 天健2024年 3 月6日天健作为华仪电气 2017年度、 2019年度年报审计机构,因华仪 电气涉嫌财务造假,在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 被告,要求承担连带赔偿责任。已完结(天健需在 5%的范围内与华 仪电气承担连带 责任,天健已按期 履行判决)
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息
1、基本信息

项目组成员姓名何时成 为注册 会计师何时开 始从事 上市公 司审计何时开 始在本 所执业何时开 始为本 公司提 供审计 服务近三年签署或复核 上市公司审计报告 情况
项目合伙人李联1996年1994年2014年2021年深圳华强、天健集 团、盛视科技、金禄 电子、青木股份、芯 海科技、东田微、朗 坤环境等
签字注册会 计师李联1996年1994年2014年2021年同上
 覃见忠2014年2011年2014年2022年朗坤环境、五方光 电等
项目质量控 制复核人徐晓峰2008年2008年2008年2022年奇精机械兔宝宝金固股份、聚杰微 纤、天奇股份、章源 钨业、罗欣药业、科 益气体等
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的行政监督管理措施,受到证券交易场所的自律监管措施的具体情况详见下表:
姓名处理处罚 日期处理处罚 类型实施单位事由及处理处罚情况
李联2024年 4 月19日自律监管 措施深圳证券 交易所李联作为盛视科技2022年度财务报表审 计项目的签字注册会计师,在该项目执业 过程中存在相关审计程序执行不到位的情 况,深圳证券交易所针对上述事项对其采 取出具监管函的自律监管措施。
 2025年 1 月15日行政监督 管理措施中国证券 监督管理 委员会浙 江监管局李联作为盛视科技财务报表审计项目的签 字注册会计师,在该项目执业过程中存在 相关审计程序执行不到位的情况,浙江证 监局针对上述事项对其采取出具警示函的 监督管理措施。
覃见忠2024年12 月25日行政监督 管理措施中国证券 监督管理 委员会广 东监管局覃见忠作为博敏电子财务报表审计项目的 签字注册会计师,在该项目执业过程中存 在相关审计程序执行不到位的情况,广东 证监局针对上述事项对其采取监管谈话的 监督管理措施。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费
公司2024年度审计费用为60万元,其中,年报审计费用为50万元,内部控制审计费用为10万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会经对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息、执业情况和诚信记录等进行充分了解和审查,认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面能够满足公司审计工作的要求,其在担任公司审计机构期间,坚持独立、客观、公正的原则开展审计工作,勤勉尽责地履行作为审计机构的职责,为保持审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期
本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议;
2、公司第三届监事会第五次会议决议;
3、公司董事会审计委员会审议意见;
4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。




湖北五方光电股份有限公司
董事会
2025年4月26日

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