宝信软件(600845):续聘2025年度财务和内部控制审计机构

时间:2025年09月15日 20:09:57 中财网
原标题:宝信软件:续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告


事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙
注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号  
首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人
上年末执业人 员数量注册会计师2,356人 
 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 
2024年(经审 计)业务收入业务收入总额29.69亿元 
 审计业务收入25.63亿元 
 证券业务收入14.65亿元 
2024年上市公 司(含A、B股) 审计情况客户家数756家 
 审计收费总额7.35亿元 
 涉及主要行业制造业,信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产 和供应业,水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业, 金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政 业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业, 农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和 社会工作,综合等 
 本公司同行业上市公司审计客户家数45 

原告被告案件时间主要案情诉讼进展
投资者华仪电气、 东海证券、 天健2024年3月 6日天健作为华仪电气2017年 2019 度、 年度年报审计机 构,因华仪电气、涉嫌财务 造假,在后续证券虚假陈述 诉讼案件中被列为共同被 告,要求承担连带赔偿责任。已完结(天健需 5% 在 的范围内 与华仪电气承担 连带责任,天健 已按期履行判 决)
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024
年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息
1.基本信息

基本信息项目合伙人、 签字注册会计师签字注册会计师项目质量复核人员
姓名吴翔李可人郭云华
何时成为注册会计师2003年2018年2008年
何时开始从事上市公司 审计1996年2012年2007年
何时开始在本所执业2017年2018年2007年
何时开始为本公司提供 审计服务2021年2022年2024年
近三年签署或复核上市 公司审计报告情况近三年签署了宝 信软件、中谷物 流、联翔股份等年 度审计报告近三年签署了宝 信软件年度审计 报告近三年签署或复核 了古越龙山、思进智 能等年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.
独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度年报审计费用为87万元(含税),内部控制审计费用为35万元(含税),合计审计费用为122万元(含税)。2025年度审计费用,将根据上述审计费用定价原则,以实际工作量进行确定,预计涨幅不超过2024年度审计费用的10%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估,审议通过了《续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。

(二)公司于2025年9月15日召开第十届董事会第三十三次会议,
审议通过了《续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2025年9月16日

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