[三季报]嘉欣丝绸(002404):2025年三季度报告

时间:2025年10月26日 15:50:58 中财网
原标题:嘉欣丝绸:2025年三季度报告

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年第三季度报告
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年第三季度报告
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 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,163,671,697.830.04%3,633,001,240.960.78%
归属于上市公司股东 的净利润(元)38,951,632.83-0.62%152,150,441.000.19%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)35,441,368.388.94%133,367,864.90-3.50%
经营活动产生的现金 流量净额(元)61,749,379.52-83.63%
基本每股收益(元/ 股)0.070.00%0.270.00%
稀释每股收益(元/ 股)0.070.00%0.270.00%
加权平均净资产收益 率1.99%0.00%7.70%0.17%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,538,952,565.203,366,793,502.415.11% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,977,094,534.991,992,966,129.32-0.80% 
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)11,530.589,067,688.63 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外)3,527,638.4814,747,184.20 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-2,135,812.42-4,659,700.75 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费498,329.001,691,671.00 
委托他人投资或管理资产的损益1,231,151.392,317,226.68 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,200,266.701,200,266.70 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出459,418.66837,484.35 
其他符合非经常性损益定义的损益项目58,938.68230,757.86 
减:所得税影响额1,130,256.475,825,891.08 
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少数股东权益影响额(税后)210,940.15824,111.49 
合计3,510,264.4518,782,576.10--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表项目
(1)报告期末交易性金融资产比年初增加241,179,776.00元,增长525.59%,主要系用暂时闲置的资金购买短期理财产品所致;
(2)报告期末应收款项融资比年初增加429,964.33元,增长100.00%,系计入“应收款项融资”的未到期应收票据比年初增加;
(3)报告期末预付款项比年初增加186,906,177.11元,增长226.48%,系采购备货预付款增加所致;(4)报告期末其他应收款比年初减少24,885,237.46元,下降31.28%,主要系应收出口退税款减少所致;
(5)报告期末短期借款比年初增加250,173,191.38元,增长37.17%,系流动资金借款增加所致;(6)报告期末应付票据比年初增加9,743,476.04元,增长73.20%,系未到期应付票据增加所致;(7)报告期末合同负债比年初增加66,152,908.69元,增长176.10%,系预收货款增加所致;(8)报告期末一年内到期的非流动负债比年初减少11,721,217.06元,下降87.89%,主要系偿还一年内到期的长期借款所致;
(9)报告期末其他流动负债比年初增加7,411,560.57元,增长153.65%,主要系内销预收货款增加导致;
(10)报告期末长期借款比年初减少12,750,000.00元,下降100.00%,系偿还长期借款所致;(11)报告期末租赁负债比年初减少704,448.10元,下降53.89%,系租赁负债正常履约变动所致;(12)报告期末长期应付款比年初减少258,977.00元,下降37.26%,系嘉兴秀洲嘉欣西电创业投资基金合伙企业(有限合伙)向普通合伙人分配所致。

2.利润表项目
(1)本报告期财务费用同比增加7,780,135.43元,增长67.66%,主要系汇兑净收益同比减少所致;(2)本报告期投资收益同比增加12,707,143.13元,增长4,354.48%,主要系本期处置金融资产和部浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年第三季度报告
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报告期末普通股股东总数26,297报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
周国建境内自然人20.29%113,644,60085,233,450质押30,000,000
凯喜雅控股有限公司境内非国有 法人16.51%92,490,0710不适用0
徐鸿境内自然人4.18%23,400,00017,550,000不适用0
浙江晟欣实业发展有 限公司境内非国有 法人3.94%22,074,0550不适用0
浙江凯喜雅国际股份 有限公司境内非国有 法人2.50%13,975,8000不适用0
冯建萍境内自然人0.93%5,212,4130不适用0
朱建勇境内自然人0.55%3,066,3900不适用0
浙江嘉欣丝绸股份有 限公司-第一期员工 持股计划其他0.48%2,686,2040不适用0
中国工商银行股份有 限公司-大成中证360其他0.46%2,584,2000不适用0
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互联网+大数据100指 数型证券投资基金      
顾群境内自然人0.45%2,523,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
凯喜雅控股有限公司92,490,071人民币普通股92,490,071   
周国建28,411,150人民币普通股28,411,150   
浙江晟欣实业发展有限公司22,074,055人民币普通股22,074,055   
浙江凯喜雅国际股份有限公司13,975,800人民币普通股13,975,800   
徐鸿5,850,000人民币普通股5,850,000   
冯建萍5,212,413人民币普通股5,212,413   
朱建勇3,066,390人民币普通股3,066,390   
浙江嘉欣丝绸股份有限公司-第一期 员工持股计划2,686,204人民币普通股2,686,204   
中国工商银行股份有限公司-大成中 证360互联网+大数据100指数型证券 投资基金2,584,200人民币普通股2,584,200   
顾群2,523,000人民币普通股2,523,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74%的股份,浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致 行动人;浙江凯喜雅国际股份有限公司持有凯喜雅控股有限公司 66.44%的股份,凯喜雅控股有限公司为浙江凯喜雅国际股份有限 公司的一致行动人;除此之外,其他股东之间不存在关联关系或 为一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
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项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金639,667,235.39776,209,650.96
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产287,066,788.6145,887,012.61
衍生金融资产  
应收票据5,598,672.454,389,726.15
应收账款454,981,565.82538,989,951.30
应收款项融资429,964.33 
预付款项269,434,161.4782,527,984.36
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款54,665,894.3679,551,131.82
其中:应收利息  
应收股利 372,736.00
买入返售金融资产  
存货589,062,971.67571,590,797.59
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产 23,750.00
其他流动资产311,201,715.23284,142,638.95
流动资产合计2,612,108,969.332,383,312,643.74
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资91,495,448.2294,153,883.47
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产135,633,019.82163,379,640.29
投资性房地产210,644,293.60221,146,285.45
固定资产356,261,295.67367,492,664.08
在建工程46,869,146.2948,054,476.29
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,344,574.003,232,987.21
无形资产41,636,700.7344,116,532.04
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
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长期待摊费用4,630,689.144,362,018.71
递延所得税资产34,923,283.5235,295,551.69
其他非流动资产2,405,144.882,246,819.44
非流动资产合计926,843,595.87983,480,858.67
资产总计3,538,952,565.203,366,793,502.41
流动负债:  
短期借款923,279,066.58673,105,875.20
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据23,054,637.1613,311,161.12
应付账款282,211,969.43380,968,333.29
预收款项4,940,888.976,188,987.06
合同负债103,718,824.4237,565,915.73
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬48,409,742.9962,952,976.88
应交税费31,453,973.9239,635,792.62
其他应付款18,979,194.1715,211,813.43
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,615,288.8313,336,505.89
其他流动负债12,235,310.264,823,749.69
流动负债合计1,449,898,896.731,247,101,110.91
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 12,750,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债602,829.041,307,277.14
长期应付款436,023.00695,000.00
长期应付职工薪酬577,757.91748,687.77
预计负债  
递延收益5,853,980.976,050,123.02
递延所得税负债11,119,561.4810,205,393.41
其他非流动负债  
非流动负债合计18,590,152.4031,756,481.34
负债合计1,468,489,049.131,278,857,592.25
所有者权益:  
股本560,051,541.00560,051,541.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积558,382,295.46558,382,295.46
减:库存股  
其他综合收益117,365.63123,938.66
专项储备  
盈余公积215,741,703.15215,741,703.15
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一般风险准备  
未分配利润642,801,629.75658,666,651.05
归属于母公司所有者权益合计1,977,094,534.991,992,966,129.32
少数股东权益93,368,981.0894,969,780.84
所有者权益合计2,070,463,516.072,087,935,910.16
负债和所有者权益总计3,538,952,565.203,366,793,502.41
法定代表人:周国建 主管会计工作负责人:周骏 会计机构负责人:周骏2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,637,278,206.353,609,138,467.22
其中:营业收入3,633,001,240.963,604,855,158.47
利息收入4,276,965.394,283,308.75
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,455,356,549.903,425,288,947.90
其中:营业成本3,190,569,166.823,159,420,817.01
利息支出254,915.97466,479.17
手续费及佣金支出810.002,179.81
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加12,795,154.9612,182,440.61
销售费用102,754,205.3097,350,281.38
管理费用105,989,943.97113,219,592.13
研发费用46,711,160.5354,146,100.87
财务费用-3,718,807.65-11,498,943.08
其中:利息费用13,152,599.9018,398,163.54
利息收入12,155,971.4317,630,745.49
加:其他收益16,489,681.2615,466,152.46
投资收益(损失以“-”号填 列)12,998,961.06291,817.93
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益2,687,564.753,042,022.47
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-4,032,582.39-4,057,195.64
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-10,558,743.381,667,895.71
信用减值损失(损失以“-”号 填列)1,070,495.896,046,830.75
资产减值损失(损失以“-”号-5,461,221.63-6,683,628.20
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填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)9,067,688.633,776,790.00
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)205,528,518.28204,415,377.97
加:营业外收入1,594,375.37342,270.36
减:营业外支出233,815.48405,851.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)206,889,078.17204,351,797.10
减:所得税费用45,940,655.5341,981,288.50
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)160,948,422.64162,370,508.60
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)160,948,422.64162,370,508.60
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)152,150,441.00151,864,857.93
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)8,797,981.6410,505,650.67
六、其他综合收益的税后净额-7,101.57-2,533.45
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,573.03-2,344.90
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-6,573.03-2,344.90
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-6,573.03-2,344.90
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-528.54-188.55
七、综合收益总额160,941,321.07162,367,975.15
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额152,143,867.97151,862,513.03
(二)归属于少数股东的综合收益 总额8,797,453.1010,505,462.12
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.270.27
(二)稀释每股收益0.270.27
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,068,847,904.543,858,904,603.93
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金4,360,588.214,562,904.13
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还221,744,238.84169,781,891.42
收到其他与经营活动有关的现金56,374,842.2961,026,796.09
经营活动现金流入小计4,351,327,573.884,094,276,195.57
购买商品、接受劳务支付的现金3,673,621,355.883,105,733,422.30
客户贷款及垫款净增加额5,910,000.003,270,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金229,850.97468,658.98
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金361,501,385.70336,341,441.30
支付的各项税费109,144,498.87131,687,733.97
支付其他与经营活动有关的现金139,171,102.94139,586,825.05
经营活动现金流出小计4,289,578,194.363,717,088,081.60
经营活动产生的现金流量净额61,749,379.52377,188,113.97
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,121,733,433.71320,272,929.00
取得投资收益收到的现金9,390,693.658,201,352.20
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额9,443,150.384,894,949.99
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 220,000.00
投资活动现金流入小计1,140,567,277.74333,589,231.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金24,800,447.0988,836,443.72
投资支付的现金1,341,497,455.31269,800,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 1,600,000.00
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年第三季度报告

支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,366,297,902.40360,236,443.72
投资活动产生的现金流量净额-225,730,624.66-26,647,212.53
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,323,183,595.231,066,870,744.87
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,323,183,595.231,066,870,744.87
偿还债务支付的现金1,104,139,142.131,292,283,730.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金189,516,988.12195,257,256.53
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润10,398,252.8610,208,752.86
支付其他与筹资活动有关的现金1,791,016.1551,446,562.81
筹资活动现金流出小计1,295,447,146.401,538,987,550.19
筹资活动产生的现金流量净额27,736,448.83-472,116,805.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,468.82-1,721.19
五、现金及现金等价物净增加额-136,251,265.13-121,577,625.07
加:期初现金及现金等价物余额679,345,627.53660,747,745.39
六、期末现金及现金等价物余额543,094,362.40539,170,120.32
(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
(三)审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2025年10月27日

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