深深房A(000029):对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 对会计师事务所2024年度 履职情况的评估报告 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公 司)聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 天健所)作为2024年度财务报表及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号),对天健所 2024年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 截至2024年末,天健所拥有合伙人241人、注册会计师 2,356人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人。天健所2024年(经审计)业务收入29.69亿元,其中 审计业务收入25.63亿元,证券业务收入14.65亿元。 天健所2024年度上市公司客户家数756家,公司同行业 上市公司审计客户9家。 二、项目信息 1.项目质量复核人 方国华,2005年起成为注册会计师,2003年开始从事上 市公司审计,2005年开始在天健所执业;近三年签署或复核 宏华数科、大博医疗、曼卡龙、德创环保和众望布艺等5家 上市公司审计报告。 2.项目签字合伙人 王焕森,2004年起成为注册会计师,2004年开始从事上 市公司审计,2019年开始在天健所执业;近三年签署或复核 深赛格、深物业A、赢合科技和深城交等4家上市公司审计报 告。 3.签字注册会计师 蔡晓东,1994年起成为注册会计师,1989年开始从事上 市公司审计,2020年开始在天健所执业;近三年签署或复核 科达利、赢合科技和深城交等3家上市公司审计报告。 上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核 人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形。 三、2024年度会计师事务所履职情况 天健所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他职业规范,结合公司2024年年报工作安 排,对公司2024年度财务报告及其内部控制的有效性进行了 审计,出具了无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。 同时,天健所对公司非经营性资金占用关联资金往来进行核 查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,天健所就审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计 重点、审计调整事项、审计意见等与公司进行了必要的沟通。 四、对会计师事务所2024年度履职情况的评估结论 公司认为天健所的资质条件、投资者保护能力、质量管 理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、 风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审计工作的要 求。天健所在2024年度审计过程中勤勉务实,坚持遵循审计 独立性原则,体现了良好的职业操守和业务素质,按时完成 了公司2024年度财务报告和内部控制审计工作,出具的审计 报告客观、公正,切实履行了审计机构应尽的职责。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2025年11月10日 中财网
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